您好,这个是先要在税务局核定之后才能开具

老师,公司之前开的专票都是13%的,现在如果想开6%和5%的专票,请问这税率还用在电子税务局上让税务局给核定上吗?如果不在电子税务局上核定而直接开具的话,请问有什么影响吗?
老师您好,就是现在的数电票,是不是先要在税务局核定之后才能开具,还是可以直接开具
老师,我们现在要求开数电票,但是税控盘上还有专票没有开具,可以直接在电子税务局上开具数电普票吗?麻烦有全电发票工作经验的老师回答一下
请教老师,数电票需要用百旺云助手开具吗?还是在电子税务局直接开具。
老师,税务uk里面的数电票,开通之后直接用就可以了吗?之前不是说在电子税务局里面吗?
老师,公司付款后,一直没收到发票,公司可以注销吗
老师,收到个人付给公户的样品变形赔偿款,怎么入账写分录
老师:是不是小规模开票超过30万税率就是3%了
如果2025年汇算清缴所属期,有固定资产一次性扣除,那么请问,原值为200万,本年折旧10万,那账载金额和税收金额我分别应该怎么填列?请老师列示一下我项目对应的金额,如何填写?(比如税收折旧金额,计税基础,账载下的折旧金额)
老师,现在吧,小规模那个4月份账有一些客户付了钱,但是没有对好明细,因为他那个客户的名字比较多,也没也没法做预收款,因为这个事呢,我一直报表没有出有什么好的解决办法吗
销售折让的协议怎么写,开发票附在后面当附件,有模板吗
如果二五年财务账里面有以前年度调整损益,在2025年所属期所得税汇算清缴中,需不需要做什么处理?
老师好,我碰到了一个问题,就是设备原值120万,月折旧1万,该设备的验收时间确定是24年12月,原来的财务在二四年11月就开始计提折旧,所以多提了两个月2万,会计2025年账面本年折旧12万,累计折旧14万,由于我本年度要申报这个机器的固定资产一次性扣除,那么我2025年所属期汇算清缴申报表上,账载金额的本年折旧和税收金额的税收折旧,以及调减多少怎么填? - 账载本年折旧(第2列)= - 税收本年折旧(第5列)= - A105080第9列调整额=
老师,领导说库管归财务管,我该怎么给领导说,库管原料的领用全部由业务决定这样合理吗
老师您好,公司为地下矿山企业,现处于基建期,24年取得土地使用权,当年在土地上建了临时办公用房,其余土地闲置。25年开始井巷工程施工,井口及井架等占地,项目部的临时办公房占地,所以请问土地使用权如何摊销?是全部都计入在建工程待摊,还是随着各项工程的开展逐步计入各工程呢,还没有利用的土地计入管理费用呢?
但是我已经开了好多次了,怎么办老师,我在电子税务局打开后自动有个开票业务,然后我就开了
你可以给我截个图吗这个