你好; 一、自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。小型微利企业无论按查账征收方式或核定征收方式缴纳企业所得税,均可享受上述优惠政策。(1.对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告2021年第12号)) 二、本公告所称小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。
老师,请问一下,2021年的时候企业所得税汇算清缴的时候,他那个所得税分为几个档,他那个几个档分别是多少?麻烦你告诉我一下
我们公司是一家小规模,然后呢第2个季度的时候,他那个成本是要比收入少了十几万,然后他的利润总额是12万多,然后我预缴了那个企业所得税,你帮我问一下你同事是不是我预交了之后到第2年的那个汇算清缴就可以少交一点
老师,请问一下比如我企业所得税预扣预缴的时候是1200的,但是到了企业所得税汇算清缴的时候因为有调增的数据,要补交税费,那我账上计提企业所得税的时候是填预扣预缴和汇算清缴加一起的企业所得税是吗?
老师你好,我想问一下,像个体工商户的话,每个季度报了经营所得缴了税,然后呢到年底的时候还要做汇,算是吧?那做汇算的时候,他那个税率是按你整年的经营所得来缴税吗?还是说每个季度交了就按当时的经营所得的税率去缴?
老师,麻烦问一下,企业所得税汇算清缴的时候不是得调整那个利润总额吗?那这个如果有变化的话,那利润表需要更改吗?
老师好,异地预交增值税和附加税该怎么做分录呢?摘要该怎么写呢
老师,现在查出4月份的一张销售发票没有入账,现在直接在7月份记账可以不?还是必须调整4月份的账,修改电子税务局的申报表?
财务负责人可以设置为法人吗
那个农房建设公司,他的成本是工资,那工资呢
老师有成本核算品种法的核算表模版吗
老师啊,我们是分包,然后付给总包钱,然后总包拿着则个钱去燃气费,后面这个钱要从分包款里面加回来的,我现在账面上想问下,付给总包的钱是计入往来款嘛,是计入应收账款还是应付账款?
股权转让的分额,注册资本金2000万,转让2000万,股权转让的份额填2000万吗
去年公司卖了固定资产(货车),当时同事只做了一笔借银行存款,贷营业外收入和应交税费销项税额,没有先将固定资产的账面价值转入“固定资产清理”科目,同时结转累计折旧,之后才是做收回价款和做损益处理。按未开具发票报了税,今天发现做错了要怎么处理?
老师您好,请问公司有实缴资本,然后转让新股东时候可以把银行账户钱退给老股东吗
答案中2%的税率咋来的?
说白了 2021年,100万以内的利润 按着2.5% 100-300按照5% 对吗?老师 那您帮忙看看我这个表这下面的26行和28行应该怎么填呢 我现在更正2021年年度汇算,做了纳税调增
你好; 对的 ; 、那你按照21年的数据去 报数据哈
老师,你再帮我看一下,我26行,28行数据应该怎么填?
你好; 请你把图截图 清晰一些 ; 我看不到 26.28是什么内容
老师,这个表就是调增了55100元,就是15行
要要看你每个栏次 行数 是那个 ; 你可以把左边的截图 行数看看
老师,你看看我填的对不对呢?
你把栏次截图来看看;我都看不了 你具体每个栏次 什么金额都看不了; 没法判断的