你好,开票日期是八月份的,不可以的,只能是7月31号之前。

老师关进项税发票勾选问题,我6月进项发票不足以抵扣该月的销项,那么在申报增值税前连同7月份所开的专票一起勾选,这样是否能抵扣7月份部分进项税,若以麻烦给政策
老师好,关于增值税进项抵扣的问题,举个例子:我8月15号要申报7月份的增值税,假设我7月份月底的时候还差很多进项,那我8月初开的进项票到8.15号的申报的时候可以用来抵扣7月份的增值税么
老师好,我今天申报7月增值税,我发现我之前的留抵税额够抵扣的,我7月的进项专票先不认证抵扣了,等我申报8月的时候不够再把7月那张进账专票认证抵扣这样可以吗
老师好,我今天申报7月增值税,我发现我之前的留抵税额够抵扣的,我7月的进项专票先不认证抵扣了,等我申报8月的时候不够再把7月那张进账专票认证抵扣然后我7.31做账的时候这项进项专票我已经借主营业务成本,贷应付账款了,没体现出税额,等我8月份抵扣了的话,我需要怎么做账呢,这笔进项税额怎么体现呢
老师:请教一个问题,我们简易计税项目,7月份收到一张专票,我忘记了,遭抵扣了进项,现在8月份申报,发现了,需要进项转出,我这种更改7月份增值税申报表,进项转出,有滞纳金没有?可以在8月份申报的时候进项转出?
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我司员工因工伤辞职,我司赔付 一次性就业补助金2万,住院期间护理费1千4 和 伙食费 350元,这个分录怎么做合理合规?需要申报缴纳个税吗?
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老师,增值税免税行业,供应商发票开成增值税专用发票了,这个专票能用吗?
好的,谢谢
不用客气,工作愉快