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老师,请问下,我们多年前用银行公户付款给供应商,因为当时人员变动大,没有及时收回发票,现在查到缺票要找供应商的时候,发现供应商已经被封了,开不了发票了,那怎么办呢?我们账务上要怎么处理才合规?

2023-07-22 09:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-22 09:47

你好,现在只有等供应商解封了,才能取得发票了。账上先暂估成本

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快账用户9953 追问 2023-07-22 10:00

那我们账上一直挂着预付账款,只能一直挂着吗?

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齐红老师 解答 2023-07-22 10:07

是的,这个一直挂在就行了

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你好,现在只有等供应商解封了,才能取得发票了。账上先暂估成本
2023-07-22
同学你好 计入营业外就可以
2022-04-08
同学你好 先做往来
2023-01-04
1.首先,需要与所有供应商进行沟通,确认实际未退还和多退的物料数量,并获得供应商的确认。 2.如果所有供应商已经与中间人供应商结账,并且中间人供应商表示不再处理未退、多退的物料,那么可以按照以下步骤进行账务处理: 对于多退的物料,将其对应的押金确认为收入。 对于未退的物料,将其对应的押金确认为公司的资产。 在账上单独列示这些未退、多退的物料及其对应的押金,以便日后追踪和管理。 1.分录凭证示例: 对于多退的物料和押金确认为收入的情况: 借:银行存款/现金 贷:其他应付款/押金 对于未退的物料和押金确认为公司资产的情况: 借:固定资产/存货 贷:其他应付款/押金
2024-01-19
你好可以的,不行退现金我们对公
2025-12-24
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