咨询
Q

我们是小规模房产代理公司,给对方中介转佣金50000元,对方没有开票 就写了张收据,可以进成本吗?所得税汇算的时候有什么调整吗?

2023-07-22 16:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-22 16:01

您好,这个是不行的,因为你到汇算需要调增的

头像
快账用户3466 追问 2023-07-22 16:02

日常做账的时候还是先做进成本是吗?

头像
齐红老师 解答 2023-07-22 16:07

嗯对是这个意思的

头像
快账用户3466 追问 2023-07-22 16:41

如果我们业务失误,赔偿对方1000的损失,是计入费用还是营业外收入呢

头像
齐红老师 解答 2023-07-22 17:04

这个是属于营业外收入的

头像
快账用户3466 追问 2023-07-22 17:10

所以这部分不用交所得税对吧

头像
齐红老师 解答 2023-07-22 18:49

嗯对是这个意思的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,这个是不行的,因为你到汇算需要调增的
2023-07-22
你好,借主营业务成本,贷银行房款900,写这个就可以了。
2023-05-13
你的理解基本对,但有个关键纠正,小规模纳税人不存在 “进项税额转出” 的说法,具体处理方式如下: 账务处理:要先红字冲销这张虚开发票对应的入账分录,把已计入的成本或费用冲掉,不能将该笔金额作为合规成本留存。 税务处理:汇算清缴时,需在企业所得税纳税申报表的纳税调整增加项中填报该发票金额,这部分支出不能税前扣除,会相应增加应纳税所得额并缴纳对应企业所得税。 另外,若能证明是善意取得虚开发票,且能重新从销售方取得合法有效发票,这笔支出可按规定税前扣除。
2025-12-15
你好这个没有发票调整就行了。
2023-04-17
你好1. 可以的。但是你没有成本汇算就得调整的; 你是出租缴纳增值税和附加税以及印花税的 和企业所得税的
2022-04-06
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×