借:管理费用-低值易耗品或固定资产 贷:其他应收款

老师,老板拿回来购买空调发票,实际不是公司在用的,款也是老板自己付的,这个要怎么做账呢?
其他应收款老板那里挂账几万,老板开了一些自己家里买空调,买灯具,买电脑的发票来冲账,大概有1万多,这些费用我是借:管理费用-办公费贷:其他应收款吗
老师,我公司购买了空调设备水冷柜机2台共15万元,水冷柜机已经到了我公司安装好在使用了,对方公司是小规模纳税人,给我们开的是1个点的普票,但是他们把发票开成了:空调—美的空调,数量开了18台,总金额是15万的,我能不能不按发票入账,就按实物入账2台水冷机机吗?
老板开了一张自己家里购买空调的发票,金额是5500元让我冲抵他之前的借款,空调也不是公司用的,这个怎么入账
老师,我们之前买了一条船,船上原本有空调,我这次以旧换新买了新空调,以旧换新220抵掉之后,我实际支付了也报销了2589,发票金额开的是2809,我分录怎么做啊?不懂原来的那个空调220以旧换新挂哪里
老师,没有抵扣完的进项税额,需要做处理吗?是留在应交税增值税-进项税额 科目里,还是转到应交增值税-待抵扣进项税科目里
12月报销费用清账,怎么备注以前也有报销的就是没有完全报销,这次彻底清账怎么备注
老师我们公司购进一辆新车,还有原值和净值怎么算呢!我们购入新车100000元
老师,轮换粮棉油合同采购:借:周转粮棉油,贷:应付账款,这个凭证需要什么附件
老师小规模 一个季度没有超过30万 那个增值税不处理 年末做了一笔分录 增值税减免 借:应交税费-应交增值税-销项税 8150.08 贷:营业外收入-减免税款8150.08 老师报增值税报表的时候 增值税收入我是该报哪个数了 是不含税收入 还是不含税收入+8150.08
老师你好,我想问一下,就是我在申报这个企业所得,就是这个企业所得税表的时候,第4季度的,他我这个检测了一下风险,风险两个中级风险,就是第1个条是显示我说这个从业人员跟以前的不一样,然后第2条是说我这个资产总额跟以前不太一样,两个等级都是中级,嗯,这个有事儿吗?
老师您好,农业产品生产的酱菜出口的话可能免抵退吗
老师,结转完本年利润后的会计分录都有啥,有利润老师,计提所得税是在结转本年利润前还是在结转本年利润后
老师 有家公司想要我们给其他几家公司转款 然后过二天把款项用另外一个公司转回来 一共二十万 我们公司一年流水只有十万以内 这样做有风险吗
老师,结转完本年利润,有利润交企业所得税,是结转完本年利润后计提所得税吗
如果入固定资产那账面价值和实际的是不一样的有什么影响呢
所以建议直接入费用