在具体的什么问题?
老师,,我是施工方建筑业的账,现在甲方根据产值叫我开票300万,我票开好后钱怎么给我了,工程还在进行中,我需要把这个300确认收入吗
老师 我是总包施工方 合同价100万,分包有70万,我异地预交所得税是按照100万交,还是30万缴纳
老师,哪里可以导出员工社会保险参保证明?
老公司现在暂停经营,自然人电子税务局(扣缴端)里无任何信息,现在需要帮法人的信息填入自然人电子税务局里做0申报吗?或者要怎么做?
目前工资一个月35000,个税缴纳在10档,如何合理降低档缴纳个税
汇缴清缴问题 已经申报并缴纳税金。但是现在发现当时填报A105050表时,社保费那列没有填报。那怎么办呀?
我有一个问题,就是我们公司之前开业时账是给人代账的,2023年6份开业,去年8月份收回自己做账,有2笔账不知道怎样调,每一笔2万元,分录记着 借:库存现金20000 贷:其他应付款20000 这个要怎样调整啊(计提和支付了)
老师,我们企业捐赠商品,借:营业外支出贷:库存商品,需要缴税吗?我们捐赠的商品以什么价位转出
老师 截止到3.15净资产259万 截止到4.15净资产156万 少的一百来万咋减少的(资产包括平台的钱➕存货➕固定资产)
老师 老板给国外投资了100万 然后国外还欠老板利润107万 但是净资产才192万 通过这个能反应一个什么问题 这方面自己就不知道 这是什么原因导致的
1.装饰工程公司就是装修公司 公司有设计部 项目工程部 市场部 材料部 财务部 及行政部门 这设计部 项目工程部的工资属于什么费用 还有市场部工资是属于销售费用吗? 2.公司财务开专票,开出来以后,状态显示未报送,然后他发现少写了电话号码。就直接作废了。所以现在是有个发票,是未报送状态。已经作废了。我现在也不能开新的发票,怎么办? 3.公司现在交的物业费是2022.9.1-2024.8.31的,然后又赠送了6个月的物业服务,这个收到发票怎么做账?
你好, 设计部,项目工程部,这个属于工程施工里面的, 市场部销售费用, 材料部管理费用, 财务部门,行政部门都是管理费用。
公司财务开专票,开出来以后,状态显示未报送,然后他发现少写了电话号码。就直接作废了。所以现在是有个发票,是未报送状态。已经作废了。我现在也不能开新的发票,怎么办?
现在是纸质发票,是未报送状态,但是作废了。我也手动上传了,没变化。没法开下一张
发票你是自己没法上传的,你找你税务局那边,你打电话问一下软件售后,那边后台能给你操作吧,不行你就拿着税盘去税务局
公司现在交的物业费是2022.9.1-2024.8.31的,然后又赠送了6个月的物业服务,这个收到发票怎么做账?
你好,2022年账上是怎么做的?如果没有做的话,借长期待摊费用,贷银行 9月1号到12月底的 借利润分配,未分配利润 贷长期待摊费用 有发票的汇算清缴,纳税调减就可以的 然后今年一到七月份的借管理费用 贷长期待摊费用
赠送的六个月,如果没有给你开发票的话,你可以不用做。
还有就是第一个问题 设计部,项目工程部,不放在工程施工 放在主营业务成本能行吗
第三个问题:能不能这样做:借:预付账款,贷:银行存款 年底把今年的费用转入:借:管理费用 贷:预付账款,明年开始月月分摊:借 管理费用 贷 预付账款 其他的不做处理了
如果你对应的收入做了才可以的,没有收入做不了主营业务成本。
可以的,可以这么做的。
就是有提成的时候做主营业务成本 基本工资做管理费用能行吗
你好,哪个部门的,如果是市场部的话,销售费用。
设 计 部呢 我现在就有点纠结设计部和工程项目部 产生的费用计入 管理飞还是什么费 里面有工资 有工具费 一些其他的费用
你好,设计部的就是为了项目上的吧?
要是的话都做工程施工里面的,确认收入之后结转到主营业务成本。
现在还没有项目 先买的工具 啥的
那就做周转材料里面的。领应用的时候在做工程施工。