在具体的什么问题?

老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
1.装饰工程公司就是装修公司 公司有设计部 项目工程部 市场部 材料部 财务部 及行政部门 这设计部 项目工程部的工资属于什么费用 还有市场部工资是属于销售费用吗? 2.公司财务开专票,开出来以后,状态显示未报送,然后他发现少写了电话号码。就直接作废了。所以现在是有个发票,是未报送状态。已经作废了。我现在也不能开新的发票,怎么办? 3.公司现在交的物业费是2022.9.1-2024.8.31的,然后又赠送了6个月的物业服务,这个收到发票怎么做账?
你好, 设计部,项目工程部,这个属于工程施工里面的, 市场部销售费用, 材料部管理费用, 财务部门,行政部门都是管理费用。
公司财务开专票,开出来以后,状态显示未报送,然后他发现少写了电话号码。就直接作废了。所以现在是有个发票,是未报送状态。已经作废了。我现在也不能开新的发票,怎么办?
现在是纸质发票,是未报送状态,但是作废了。我也手动上传了,没变化。没法开下一张
发票你是自己没法上传的,你找你税务局那边,你打电话问一下软件售后,那边后台能给你操作吧,不行你就拿着税盘去税务局
公司现在交的物业费是2022.9.1-2024.8.31的,然后又赠送了6个月的物业服务,这个收到发票怎么做账?
你好,2022年账上是怎么做的?如果没有做的话,借长期待摊费用,贷银行 9月1号到12月底的 借利润分配,未分配利润 贷长期待摊费用 有发票的汇算清缴,纳税调减就可以的 然后今年一到七月份的借管理费用 贷长期待摊费用
赠送的六个月,如果没有给你开发票的话,你可以不用做。
还有就是第一个问题 设计部,项目工程部,不放在工程施工 放在主营业务成本能行吗
第三个问题:能不能这样做:借:预付账款,贷:银行存款 年底把今年的费用转入:借:管理费用 贷:预付账款,明年开始月月分摊:借 管理费用 贷 预付账款 其他的不做处理了
如果你对应的收入做了才可以的,没有收入做不了主营业务成本。
可以的,可以这么做的。
就是有提成的时候做主营业务成本 基本工资做管理费用能行吗
你好,哪个部门的,如果是市场部的话,销售费用。
设 计 部呢 我现在就有点纠结设计部和工程项目部 产生的费用计入 管理飞还是什么费 里面有工资 有工具费 一些其他的费用
你好,设计部的就是为了项目上的吧?
要是的话都做工程施工里面的,确认收入之后结转到主营业务成本。
现在还没有项目 先买的工具 啥的
那就做周转材料里面的。领应用的时候在做工程施工。