你好!1可以抵扣。2,你按全额入账折旧。没有收到的部分,可以先暂估

10.取的下列款项中属于价外费用的有()。A.手续费B.延期付款利息C.违约金D.承运部门的运费发票开具给购买方,并且由纳税人将该项发票转交给购买方的代垫运费E.代办保险收取的保险费11.下列关于增值税特殊销售方式的说法中,表述正确的有()。..纳税人采取折扣方式销售货物,如果销售额和折扣额在同一张发票上的金额"栏分别注明,可以按折扣后的销售额征收增值税B.直销企业通过直销员向消费者销售货物,直接向消费者收取货款,直销企业的销售额为其向消费者收取的全部价款和价外费用C.纳税人采取以旧换新方式销售货物的,应按照新货物的同期销售价格减去旧货
老师好!一、我公司用已计提完折旧的1辆车置换了同等价位的车辆,两车的评估价接近,双方都没开发票,过户时二手车交易市场按评估价10万元给开具的发票。请问会计分录怎么做?需要缴纳增值税吗?可以直接用二手车交易市场开具的发票入账吗?
你好老师,我们公司购买了一辆汽车,今天用现金缴纳了一万,汽车总金额是35万,等提车后在缴纳首付15万,后期我们公司分期。这个账我们怎么走,对方给我们开发票是按照全款给我们开发票吗?不过那个一万是现金缴纳的,不是公户出去的,
老师好,我公司去年买了一个大型设备,当时是约定分次付款,因为设备付第一笔款的时候就交付我公司了,所以我当时按照合同金额做了价税分离,并且按不含税金额做了暂估入账,在次月开始计提折旧,这样汇算的时候需要调整我的固定资产账面价值和折旧额吗,现在我已经拿到了全部发票
老师,购买不动产,分期付款,对方按照分期付款开具发票。我怎么入账和折旧。 另外过户按照评估价缴纳的增值税都能抵扣吗?
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我们承包了一栋大楼再进行转租,请问水费电费应该怎么开发票?我们从租户那里收水电费,我们统一交给水电公司
老师,有些外贸出口先收汇再出口,有些外贸先出口再收汇,2种情况哪种做账简单?
我只有一个手机,不想买笔记本电脑,买了个平板,可以学会计表格之类的课程吗
老师,请问一下:老板娘只提供住宿的专票来做报销,可以报销吗?(只找朴老师。董孝彬老师,家权老师,其他老师勿接)
老师,小规模,我做收入发票账的时候,增值税我可以写应交税费-增值税-销项税吗?
税务机关开具的销售不动产预缴增值税的发票可以抵扣吗
你好!你能截图来看下吗?
还没去办理…
你好,你们自己预交的部分,可以在申报的时候抵减
我是购买方,我现在就想知道,我可以抵扣的进项税,是我们实际购买价款所计算的,还是按照税务机关核定的金额所计算的。
一般,房屋,税务机关核定的成交价格,要大于实际的合同成交额
你好!你们是购买方,对方预交的,你们不能抵扣
我们可以抵扣的只能是,他们开具不动产发票的金额是吗?
你好1是的,就是这样了
那如果核定的金额比合同额大?那样缴纳的增值税也多。那我们可以抵扣的金额是
你好!你们能抵扣的就是发票上的税额