你好,是一般纳税人还是小规模?

请教老师,如果我们收客户货款10万就是毛利润了,我们是小微企业,所得税、增值税、附加税、印花税(万分之三)都考虑进去的话,怎么倒推算我们如果这10万货款不开票了,给他减免几个点合适?谢谢 增值税13%所得税2.5%印花税万分之三附加税12%
老师您好,一般纳税人辅导期时候。1月要超量购买发票,当时预交3个点增值税和附加税合计10021.98元,其中一月进项税额64516.56.销项税额71034.90.如没有预交增值税本月应交6518.34元增值税。那么增值税报表上显示要退增值税3503.64.附加税退245.25.105.10.70.07,那么我想问的是.当时预交增值税和附加税分录到退回来税整个来龙去脉分录怎么做,谢谢
老师,综合税率怎样计算出来的?比如:增值税是13%,附加税分别是7、3、2,所得税是5%的话,综合税率是多少?
如果说我是1个点的综合税负 那怎样倒退出来增值附加企税…分别是多少
老师你好,一般纳税人如果不算进项,需要加多少个税点才不会亏?大致怎么算,我看了下网上这么算 增值税税率13% 附加税税率0.78% 企业所得税税率5% 合计18.78% 综合税负率=30%*18.78%=5.64%也就是多加5.64个点,这样对吗。,那还有这个5.64个点是加在哪个税点上?
老师 如果我现在暂估费用比如8万 借 销售费用 8万 贷应付账款 暂估 8万 那么到汇算请假之前发票回来了 我需要怎么调整账 ?
老师您好请问到月末社保-公司和个人借贷方有余额是正常的还是说,期末借贷都无余额才是对的,目前我公司社保期末个人和公司都有几千元的余额在贷方
老师,我做完主营业务收入后,因为分录有应交税费,我做完了,资产负债表上有应交税费,这个要怎么冲一下
老师,员工6000元的费用报销,12月份的发票,已经结账了,12月份没有预提,可以计入到1月份吗,我们需要怎么处理
周六周日能开普票吗?是不是只能周内开票
12月末应付工资和应交税费有余额吗,如果有余额是挂的几月的余额
公司没有员工,个税系统是不是就不需要申报了
融资租赁公司应付账款和实际欠款 有差额怎么处理
老师你好,10月银行账一把付了4000元,有2000是9月的,有发票,在9月已经入账,有2000是10月的,这个分录怎么写,摘要怎么写
销售自行开发的房地产项目,适用一般计税方法计税时,按照取得的全部价款和价外费用,扣除当期销售房地产项目对应的土地价款后的余额计算销售额,请问老师,这差额的部份,也就是抵减出来的销项税额要怎么做分录?(平时房款开全额发票了,就要确认收入,我就按正常的分录确认收入)
一般纳税人和小规模 公司有4个户
小规模的 增值税➕增值税*6%=1% 求增值税 一般纳税人如果是小型微利企业和上面一样 如果非小型微利企业 增值税➕增值税*12%=1%
这是算的增值税吗
增值 附加
综合税负不是还包括企税和印花吗
加上企业所得税没法算了 他们的计税口径不一样。