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老师,固定资产家具在去年11月已提足折旧,但继续使用,今年年初固定资产期初我还咋录才能把那3万多家具体现为残值不在提折旧?

2023-07-24 20:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-24 21:01

你好,期初固定资产三万多,然后累计折旧的期初余额三万多减残值 他们差额就是残值

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快账用户2034 追问 2023-07-24 21:17

老师,第二句没看明白

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齐红老师 解答 2023-07-24 21:18

你好,固定资产录入期初数据,累计折旧也录入期初

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快账用户2034 追问 2023-07-24 21:29

您是说固定资产期初数据录3万多,累计折旧也录入期初数,两个数相减就是残值对吧,老师,残值需要做分录吗,怎么做呢

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齐红老师 解答 2023-07-24 21:30

对,是的,不需要做账务处理。

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快账用户2034 追问 2023-07-24 21:31

老师,不需要做账务处理,这个差额不用管是吗

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齐红老师 解答 2023-07-24 21:34

对的,是的,是这么做的是这么做的

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你好,期初固定资产三万多,然后累计折旧的期初余额三万多减残值 他们差额就是残值
2023-07-24
同学,你好 是可以的
2024-10-09
您好,以前计提折旧的不需处理,根据剩余的年限,重新计算折旧金额累计折旧就行
2024-05-28
假设每月折旧额为 20000 / (5 * 12) = 333.33 元,5 年共 60 个月,累计折旧应为 333.33 * 60 = 20000 元。 补充折旧的分录: 借:以前年度损益调整  20000     贷:累计折旧  20000 然后,调整错误的报废分录: 借:固定资产  20000     贷:固定资产清理  20000 处置变卖收到 1000 元(税后)时: 借:银行存款  1000     贷:固定资产清理  1000 最后,将固定资产清理余额结转: 借:营业外支出  19000     贷:固定资产清理  19000
2024-08-16
同学你好 不用补计提 从计入固定资产次月开始折旧
2022-06-20
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