购置税企业取得销售发票后,以企业身份进入电子税务局,选择【我要办税】—【税费申报及缴纳】。 2、点击【其他申报】,在申报表列表中选择车辆购置税纳税申报表,点击【填写申报表】。 3、仔细阅读说明内容后,勾选【我已阅读并遵从上述法律声明】,点击【继续】按钮。 4、点击【获取发票信息】系统可自动获取企业取得的机动车统一销售发票信息,可选择发票进行申报,如没有获取到要申报的发票,可通过手工填写车辆识别代号、发票代码、发票号码获取发票信息。 5、点击【下一步】后,需选择车辆登记注册地和税务机关。 6、登记注册地选择完成后,点击【确定】按钮,进入申报表,申报表内自动带出车辆信息和发票信息,检查无误后,点击【计税】按钮,系统获取计税数据,再点击【申报】按钮。 7、申报完成后,系统展示申报成功回执页。 (二)缴税流程 1、可点击申报结果回执页的【缴税】按钮,跳转到清缴税款页面进行缴款,也可通过【我要办税】-【税费申报及缴纳】-【清缴税款】进入缴款页面,页面展示企业需缴纳的税款明细。选择要缴款的车辆购置税记录,点击【立即缴款】。

今天单位买了一辆车,需要在电子税局上交纳车辆购置税,电子税务局上没有显示,怎么回事
单位购买车了,在电子税局交的车辆购置税怎么做账
车辆购置税在电子税务局怎么交
在陕西电子税务局车辆购置税怎么缴纳
车辆购置税在河南电子税务局怎么购买?
老师,当时普票的税点100元,已经做到了营业外收入里,那企业所得税汇算清缴在A101010一般企业收入明细表中,这个100应该填到哪个栏次呢
老师 财务报表报送(年报)的时候如何在快账系统里面导数据,分别怎么选?
老师,内账客户欠款放其他应收款有问题吗,前面会计一直挂的这个科目
老师,1、我25年12月计提并发放工资 2171.67 当时25.12月计提工资分录为 借: 管理费用-工资 2171.67 贷 应付职工薪酬-工资 2171.67 发放工资分录如下 借 应付职工薪酬 2171.67 贷 其他应收款 1635.62 银行存款 536.05(实际就给员工发了536.05元) 2、因为25.12月计提并发放工资2171.67元,是员工个人承担的公司五险金额+个人五险金额的,全部都由员工承担的,相当于公司只是挂个名。, 3、那我这个分录是不是做错了啊?需要更正25年分录吗?咋更正? 4、我在25年12月个税所属期也申报了这个员工工资。:本期收入写的2171.67,那是不是申报错了啊?怎么更正申报,还有自然人扣缴端所属期为25年12月的五险咋写写多少 5、25年汇算清缴时这个员工的 账载金额写多少 实发多少 税收多少
老师,请问下增值税没有按时缴纳,产生的滞纳金,在企业所得税汇算清缴的时候,计入哪个栏次
房租在汇算清缴前未取得发票,应该在纳税项目明细表二、扣除类调整项目(十七)其他里调增吗?
老师,小规模开了销项发票,不含税10000,1%税点100,做分录如何做呢
原租赁合同2030年12月31日到期已交印花税,因房租过高重新签订协议,租赁期限2026年07月01日-2036年06月30日。 本合同为双方原租赁合同(2023.1.1一2030.12.31)的替代合同,乙方租金已支付至2026年6月30日,本合同自签订之日起即生效履行,双方原租赁合同(2023.1.1一2030.12.31)同时解除并失效。原合同与本合同不一致的,以本合同为准。 请问 1.印花税按新签合同金额缴纳 (新合同租期:2026年07月01日-2036年06月30日) 2.原合同2026.07.01-2030.12.31已交的印花税能从新合同中扣除吗!
老师:政府单位结婚纪念品可以买护肤品吗?
超过申报期,提示显示跨税种比例不符怎么处理