你好; 这个收到的发票; 你去看看是否是真实发生的 ; 你 这个如果是招待费;看是否超过了扣除比例; 超过了 就得调增的

老师,请问一下,我们公司买了一辆车入固定资产,用了差不多一年就卖了,但是卖的时候开发票只开了十多万发票,卖的当月做未开票收入以收到真实金额申报增值税,这样存在什么税收风险,资产处置损益在借方,企业所得税汇算清缴需要调增吗?
老师我门成立了几个个体户领了稅盘,目的就是给我们受托加工企业开票。,受托企业是纯劳务加工,收取加工费,我们一般纳税人没有什么成本进项,之前用造的工资表提现形式,申报个税,现在是这些人员光投诉,我们就成立了个体户,想给这个受托加工企业开票,老师我担心的是,个体户是不是领了稅盘开票就必须查账征收了,纯粹开票风险大不大…… 我要是开票的话,我开具什么税目的发票,劳务服务可以吗? 给我这个受托企业…… 相当于我这个个体户只开票没成本,担心,查账的话,我用什么做账啊
老师,我们企业现在遇到一个问题,我们是新设企业,一月份才开 现在接到一个项目,2000多万,做光伏的,第一次预付款10%,200多万要开发票,我们只是万元版,一共就25张,打电话给专管员,她说这个比较麻烦。我想请问,企业接到业务,想正常开发票,扩版增量那么难的吗?开不出发票会影响我们交易对手的进项,也影响我们公司收款。扩版增量还有啥办法?,第一次能扩到多少
老师,我们收到专管员发给我们单位的开票企业领票未缴税的一个风险排查,我们企业收到一张免税的餐饮发票,金额22800,我当时是做在业务招待费科目,领导宴请。现在专管员叫我调汇算清缴,啥意思呢,是其他企业的开票,我们单位只是收票
老师,我们是一家建筑施工企业。有一个员工,每个月工资发放是5000元。后来这个员工被借调到了其他单位去帮忙干活,工资还是在我们这边发放的。现在我们要跟那边的单位按每个月6000元把这个员工的工资结算过来,对方单位要求我们开发票给他,发票内容开现代服务-借用人员工资,税率6%。请问,这样子的发票我们有权限开吗?发票开出后,做账怎么做呢?成本怎么结转呢?
汇算和年报,过了5月31日还能更正吗?
老师我们公司是劳务派遣员工,上个月交个税垫付了其中一家公司的2万多的个税,现在这家公司单独把这笔2万个税打来我们账上,请问可以这样直接入账吗? 借:银行存款2万 贷:其他应收——代扣个税2万 这样对吗
个人转账到乙方公司账户,转账是抬头可以显示甲方的公司抬头吗
请问老师第四季度与汇算清缴的报表不一样,现在要从那里进去更正第四季度的报表
老师,请问一下。每月出的财务报表。我是发整个合并利润报表和资产负债表给老板看对吗?还是说就做一个简报的关键点发给老板?我没有实操过全盘。
老师,问下年中接账,有明细账,总账,科目余额表(但是没有本年累计发生额),这个要根据明细账来填写期初数吗
您好老师,我公司是做无车乘运的。对方公司给我开的运输费发票,然后我公司帮他们车子加油,加油站把发票开给我们公司了,我公司名下没有车子,加油发票开给我们公司这样合规不?
把员工预支的流水一笔笔理清楚,按时间和用途做个台账, 老师有这个台账模板吗?
请问哪里可以看信用减值损失和所得税费用的详细讲解?
老师,我想问一下,我去年25年有19,000的成本暂估。7000多的广告费,然后我不要调2025年的报表是吗。那现在做到2026年分录怎么做
业务招待自动调增的呀,做汇算的时候已经调整了,现在再调啥呢
你好;去看发票; 是不是合规的; 是不是真实业务发生的 ;如果发票 不符合要求; 就得全额调增
那如果发票符合要求,就是对方公司没有缴税,我也全额调增吗?当时汇算清缴已经调增过了40%
你好1; 是的; 如果对方没有报税或者这个发票异常了。 你也得调整的
老师,全额调增的意思是不是我汇算清缴本来是写业务招待费92.5863万,现在在这基础上减那张发票的金额(是减不是加)
你好 ; 就是你支付的总额金额哈 ;
就是业务招待费减22800
你好; 比如 你招待费是100万发生 ; 你没有合理发票; 就得调增100万
不是调增的意思到底是我原来业务招待费上加还是减
就是调增,我汇算清缴原本的业务招待费上,这个金额是加还是减
你好; 你之前的金额没有调增完; 要调增的