你好; 这个收到的发票; 你去看看是否是真实发生的 ; 你 这个如果是招待费;看是否超过了扣除比例; 超过了 就得调增的

老师,我们收到一张票,对方有问题,现在涉及到虚开,当时记账分录是借:管理费用。 贷其他应付款。是今年的费用,现在税务局让我们调账补缴企业所得税,把凭证给他们看,因为现在小型微利企业不是可以年底一起缴纳,我现在凭证该怎么做
老师,你好,我们单位是一般纳税人,有两台车报废了,我们卖给报废汽车回收企业,现对方要我们开发票,我们企业是10年3月和6月的时候分别买进这两台车,当时未抵扣进项,请问这种情况我该怎么开票呢?我能不能开专票啊,因为企业现在还有留抵税额,我不想简易征收。另外具体的开票项目是什么?谢谢
老师,你好,我们2020年买了一个公司,这个公司当时是做了税务清算的。今天接到专管员的电话,大致是2018年的时候这个公司收到一张60000元的发票,开发票的公司被税务局查到是专门开假票的公司,现在税务要求我们纳税调增并缴纳滞纳金,请问合理吗?这个是不是应该由以前的公司承担呀?
老师我门成立了几个个体户领了稅盘,目的就是给我们受托加工企业开票。,受托企业是纯劳务加工,收取加工费,我们一般纳税人没有什么成本进项,之前用造的工资表提现形式,申报个税,现在是这些人员光投诉,我们就成立了个体户,想给这个受托加工企业开票,老师我担心的是,个体户是不是领了稅盘开票就必须查账征收了,纯粹开票风险大不大…… 我要是开票的话,我开具什么税目的发票,劳务服务可以吗? 给我这个受托企业…… 相当于我这个个体户只开票没成本,担心,查账的话,我用什么做账啊
老师,我们企业现在遇到一个问题,我们是新设企业,一月份才开 现在接到一个项目,2000多万,做光伏的,第一次预付款10%,200多万要开发票,我们只是万元版,一共就25张,打电话给专管员,她说这个比较麻烦。我想请问,企业接到业务,想正常开发票,扩版增量那么难的吗?开不出发票会影响我们交易对手的进项,也影响我们公司收款。扩版增量还有啥办法?,第一次能扩到多少
想问一下,如果公司买了一辆车,现在客户想卖给自己应该怎么办,这个车没有抵扣进项 如果抵扣是不是按照无票销售走
朴老师,我公司是集团的电商公司,自己买的货物进来、自己付货款,供应商也开票给我公司了。现在把货卖给了集团内的工厂,现在集团决定按照成本加成3%来开票,那这个成本是含税价?用含税价的1.03来加成开票?比如我公司每件产品的成本含税价是10.15元,加成3%就是10.15*1.03=10.45,小规模按照3%来开专票,每一件的销项税就是=10.45*0.03=0.31?
商家重复开票给我们了,可以都用吗?
食品开发票开什么类目
老师 更换个体户的法人 我想本月更换 现在在税务局进行清税,需要申报本月的个税吗?
朴老师,广州的小规模纳税人可以开3%的专票吗?
老师,公积金基数是每年7月份必须调的吗
老师 我1月买会计凭证 装订机 柜子文件袋 夹子 胶水,拿来报销属于费用还是成本,可以开专票吗 但是我觉们公司没有收入
客户要求开技术服务费 可以开软件开发*技术服务费吗
老师,请问。我是小规模纳税人,7 月份的时候开了一张专票出去,因为这个票对方公司封账的原因的,导致他们那边要我们这边申退退票,对方那边未入账也没有抵扣,但是我的增值税已经扣了,这个要怎么样操作?
业务招待自动调增的呀,做汇算的时候已经调整了,现在再调啥呢
你好;去看发票; 是不是合规的; 是不是真实业务发生的 ;如果发票 不符合要求; 就得全额调增
那如果发票符合要求,就是对方公司没有缴税,我也全额调增吗?当时汇算清缴已经调增过了40%
你好1; 是的; 如果对方没有报税或者这个发票异常了。 你也得调整的
老师,全额调增的意思是不是我汇算清缴本来是写业务招待费92.5863万,现在在这基础上减那张发票的金额(是减不是加)
你好 ; 就是你支付的总额金额哈 ;
就是业务招待费减22800
你好; 比如 你招待费是100万发生 ; 你没有合理发票; 就得调增100万
不是调增的意思到底是我原来业务招待费上加还是减
就是调增,我汇算清缴原本的业务招待费上,这个金额是加还是减
你好; 你之前的金额没有调增完; 要调增的