你好;现在补做固定资产 ;然后补折旧 ;然后走以前年度损益调整和固定资产清理科目去处置即可 ;

19年购入固定资产,因为没有收到发票所以未入账,用友T3也没有入固定资产,现在应该如何处理,如果本月入固定资产是按照原值,还是按照折旧后的金额计算。
老师,公司4000元从私人手上购置了一辆报废车作为汽车维修专业培训用。这4000元从公账转出去的,没有发票。 1:账务如何处理? 2:又是不能抵税吧?可以入固定资产吗?
我家有一台车辆17年的时间就卖出去了,一直没有从固定资产里面转出来,还在固定资产明细账里,今年税务局追缴了销售该车应该交的增值税,现在想要处理这个账务,如何做分录账务处理?
老师,我们公司是运输公司,购买的货运车辆入的固定资产,前几年卖的固定资产,代账都没有做账,我现在怎么办啊要怎么处理?没有卖出发票我是要一个一个进行追溯账务调整吗我是不是可以做一个统一的账务处理?借:累计折旧贷:以前年度损益调整
您好,老师,之前问过您,我们是设备租赁公司,融资租赁的设备,进来的每期发票会计直接入了主营业务成本,现在租赁期到了,我们拿到了所有权,现在这个设备该怎么调账到固定资产里?因为设备拿到了所有权,准备处置卖掉,然后没有入账固定资产,没法作固定资产清理
现金支票是什么意思?老师?
老师!买的旧油泵,我们公司加工或维修后卖出,买的时候对方没开发票,没票我们能做账吗?如果能做账是不是企业所得税时要调增?还有我们如果修好是不是要加修理修配费入库?
你好老师 给法人发工资个税申报怎么添加法人添加这栏法人应该是雇员还是其他
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
财务核算是一个人做,另一个人做合并报表和合并报表财务分析,请问没有做核算可以作出合并报表财务分析吗?
24年计提费用8万元,24年汇算清缴调增8万,25年做账冲销了8万元,这时候25年的费用减少了,请问24年的汇算清缴需要更改吗
我目前每个月有3600外账在做(10家小规模,3家一般纳税人)招兼职会计,做外账的话,给多少钱合适。
供应链管理公司成立1年不到,一般纳税人,现在要提高开票额度200w,提高后开具的发票不是主营业务,是咨询类发票,这种申请能通过吗?会涉及上门核查吗?
参加公司组织的培训,培训费自己扫二维码先垫付的,发票也是自己付完款自助开的,但不小心开成个人了。要怎么办
那是不是调整了去年的,还需要调整企业所得税汇算,和年报呢,还有处置资产需要交增值税吗?我们没有开票,是二手车交易市场开的票,税务要我们也要交增值税,和调整所得税,怎么操作
你好1; 是的; 对的; 要缴纳增值税和附加税以及印花税和企业所得税; 要调去年年报数据和报表数据的
印花税按那个交,卖亏了,企业所得税不是抵减了吗,卖出去不是二手交易市场开票就可以吗?难道我们卖方也要开?
你好 ; 印花税按照转让金额来缴纳; 转让方 和对方 购买方都要缴纳的 ; 企业所得税 你 低价销售; 可以不用缴纳企业所得税的 ;
等于我们卖方不用另外开票,就按二手交易市场开的发票金额来计算增值税,附加,印花税吗?二手交易发票是不含税的还是含税的,上面没有写
你好; 是的; 有二手车发票出去; 到时拿去上户 ; 销售方可以不单独开票了
金额呢,二手交易发票是含税还是不含税,还有销售的是当初抵扣过的,现在又按多少税率计算增值税,现在要更正以前年度的,这个增值税怎么操作
你好; 开票都是含税的金额的 ; 按照售价来开; 增值税按13%去报
可以抵扣进项吗?如果补账务处理卖亏的需要退税怎么・_・?
可以抵扣进项税的; 你有进项税可以抵扣的 ; 你说的什么税种退税; 增值税部分缴纳的不会退税的 (除非你报错了或者是多缴纳了会退税的)
企业所得税汇算清缴的,补了之前处置的处理,那卖亏了的不是要退税
你好; 如果你确实多缴纳了。 才会退税的