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上年2022.10处置卖出去的固定资产,因为没有拿发票来入账,所以资产没有转出,现在怎么办,账务处理,税务调整如何操作

2023-07-25 16:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-25 17:05

你好;现在补做固定资产 ;然后补折旧 ;然后走以前年度损益调整和固定资产清理科目去处置即可 ; 

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快账用户8487 追问 2023-07-25 17:12

那是不是调整了去年的,还需要调整企业所得税汇算,和年报呢,还有处置资产需要交增值税吗?我们没有开票,是二手车交易市场开的票,税务要我们也要交增值税,和调整所得税,怎么操作

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齐红老师 解答 2023-07-25 17:16

你好1; 是的;    对的;  要缴纳增值税和附加税以及印花税和企业所得税; 要调去年年报数据和报表数据的 

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快账用户8487 追问 2023-07-25 17:19

印花税按那个交,卖亏了,企业所得税不是抵减了吗,卖出去不是二手交易市场开票就可以吗?难道我们卖方也要开?

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齐红老师 解答 2023-07-25 17:26

你好 ; 印花税按照转让金额来缴纳;  转让方 和对方 购买方都要缴纳的 ;  企业所得税 你 低价销售; 可以不用缴纳企业所得税的 ;  

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快账用户8487 追问 2023-07-25 17:29

等于我们卖方不用另外开票,就按二手交易市场开的发票金额来计算增值税,附加,印花税吗?二手交易发票是不含税的还是含税的,上面没有写

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齐红老师 解答 2023-07-25 17:32

你好; 是的; 有二手车发票出去; 到时拿去上户 ; 销售方可以不单独开票了

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快账用户8487 追问 2023-07-25 17:39

金额呢,二手交易发票是含税还是不含税,还有销售的是当初抵扣过的,现在又按多少税率计算增值税,现在要更正以前年度的,这个增值税怎么操作

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齐红老师 解答 2023-07-25 18:06

你好; 开票都是含税的金额的 ;   按照售价来开;  增值税按13%去报  

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快账用户8487 追问 2023-07-25 18:24

可以抵扣进项吗?如果补账务处理卖亏的需要退税怎么・_・?

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齐红老师 解答 2023-07-25 18:25

可以抵扣进项税的; 你有进项税可以抵扣的 ;    你说的什么税种退税; 增值税部分缴纳的不会退税的  (除非你报错了或者是多缴纳了会退税的)

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快账用户8487 追问 2023-07-25 19:30

企业所得税汇算清缴的,补了之前处置的处理,那卖亏了的不是要退税

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齐红老师 解答 2023-07-26 08:45

你好; 如果你确实多缴纳了。  才会退税的 

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你好;现在补做固定资产 ;然后补折旧 ;然后走以前年度损益调整和固定资产清理科目去处置即可 ; 
2023-07-25
同学你好 做固定资产清理缴税就可以了
2022-07-06
你好,那你就做其他业务,收入没有成本了。当时的时候你应该做固定资产,次月开始就应该折旧的。
2023-07-25
 你好;   你们是不是转让金额不对   或者是你 销售了没有做收入报税的 
2022-07-06
你好,可以补上的,你的增值税销售额在哪里申报,几月份申报?
2023-02-03
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