你好;现在补做固定资产 ;然后补折旧 ;然后走以前年度损益调整和固定资产清理科目去处置即可 ;

19年购入固定资产,因为没有收到发票所以未入账,用友T3也没有入固定资产,现在应该如何处理,如果本月入固定资产是按照原值,还是按照折旧后的金额计算。
老师,公司4000元从私人手上购置了一辆报废车作为汽车维修专业培训用。这4000元从公账转出去的,没有发票。 1:账务如何处理? 2:又是不能抵税吧?可以入固定资产吗?
我家有一台车辆17年的时间就卖出去了,一直没有从固定资产里面转出来,还在固定资产明细账里,今年税务局追缴了销售该车应该交的增值税,现在想要处理这个账务,如何做分录账务处理?
老师,我们公司是运输公司,购买的货运车辆入的固定资产,前几年卖的固定资产,代账都没有做账,我现在怎么办啊要怎么处理?没有卖出发票我是要一个一个进行追溯账务调整吗我是不是可以做一个统一的账务处理?借:累计折旧贷:以前年度损益调整
您好,老师,之前问过您,我们是设备租赁公司,融资租赁的设备,进来的每期发票会计直接入了主营业务成本,现在租赁期到了,我们拿到了所有权,现在这个设备该怎么调账到固定资产里?因为设备拿到了所有权,准备处置卖掉,然后没有入账固定资产,没法作固定资产清理
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
那是不是调整了去年的,还需要调整企业所得税汇算,和年报呢,还有处置资产需要交增值税吗?我们没有开票,是二手车交易市场开的票,税务要我们也要交增值税,和调整所得税,怎么操作
你好1; 是的; 对的; 要缴纳增值税和附加税以及印花税和企业所得税; 要调去年年报数据和报表数据的
印花税按那个交,卖亏了,企业所得税不是抵减了吗,卖出去不是二手交易市场开票就可以吗?难道我们卖方也要开?
你好 ; 印花税按照转让金额来缴纳; 转让方 和对方 购买方都要缴纳的 ; 企业所得税 你 低价销售; 可以不用缴纳企业所得税的 ;
等于我们卖方不用另外开票,就按二手交易市场开的发票金额来计算增值税,附加,印花税吗?二手交易发票是不含税的还是含税的,上面没有写
你好; 是的; 有二手车发票出去; 到时拿去上户 ; 销售方可以不单独开票了
金额呢,二手交易发票是含税还是不含税,还有销售的是当初抵扣过的,现在又按多少税率计算增值税,现在要更正以前年度的,这个增值税怎么操作
你好; 开票都是含税的金额的 ; 按照售价来开; 增值税按13%去报
可以抵扣进项吗?如果补账务处理卖亏的需要退税怎么・_・?
可以抵扣进项税的; 你有进项税可以抵扣的 ; 你说的什么税种退税; 增值税部分缴纳的不会退税的 (除非你报错了或者是多缴纳了会退税的)
企业所得税汇算清缴的,补了之前处置的处理,那卖亏了的不是要退税
你好; 如果你确实多缴纳了。 才会退税的