你好,押金收不回来了 借:营业外支出,贷:其他应收款
我公司有一笔应收账款几百万元,以前年度已经作为坏账损失核销了,但去年该坏账收回来了,怎么做账务处理?
老师,其他应收款收不回来了怎么账务处理,是先计提坏账准备后再转销坏账还是直接转入营业外支出中
9月应付某公司2500元,已经收到发票,9月做账:借:管理费用2500 贷:其他应付款2500 记账凭证的附件是发票。 那请问老师:11月23日支付该公司了2500元。 借:其他应付款2500 贷:银行存款2500 记账凭证的附件是什么呢?
已经计提坏账125元的其他应收款2500。 押金2500元,收不回来了。 怎么做账务处理呀?
老师,已全额计提坏账的应收款项收不回来了,怎么做账务处理?
7台总共2200元的门禁机怎么入账 筹建期 直接费用化还是固定资产 如果费用化建议通过低值易耗品过渡吗 会计准则情况下 还有会计准则要求筹建期间每月结转利润吗
老师这个两个公户互相转款,是不是两个人银行的回单放到一起做一笔分录就可以啊,要根据每个银行的回单单独做吗
朴老师回答这个刚才的问题
是内含增长率有点推倒不太明白
在发票勾选里,如果能找到撤销发票的记录?
请问老师,我们做绿化工程,断断续续的临时工工资怎么入账
如果固定资产做了一次加计扣除的话,接下来还用做计提折旧这一笔吗
为什么总是弄错,思维哪里出了问题
请问老师:报企业所得税是看利润表利润总额数据还是看科目余额上本年利润的数据?
老师,税局打电话要求我司把23年出口收入做到了24年1月,要更正报表,怎么更正?
已经计提的坏账准备,怎么处理
你好,已经计提的坏账准备,确认损失 借:坏账准备,贷:其他应收款
营业外支出对应的金额是,2500-125 对吗老师
你好,是的,是这样的