 
                            你好,这种情况,销售是按3%的征收率减按2%缴纳增值税

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老师,请问我们有一项工程在小规模纳税人时候开具了合同金额的发票,比如我们是2月升的一般纳税人,1月开的票,3月完的工,我们3月取得的有关这个项目的进项税额可以抵扣吗?
请问老师,纳税人销售自己使用过的固定资产,全部可以选择简易计税吗?我记得得看固定资产购置的时间吧?如果购置的时候已经抵扣过进项税了,就不能选择简易了,但是图片这道题,为什么直接用简易了呢?
老师,想问一下,我们现在是一般纳税人了,我们需要进项抵扣销项,是不是我们销售的时候开票得开增值税专用发票才能抵扣呢
请问老师,我们是一般纳税人,如果购进固定资产时候取得的发票是普通发票不能抵扣,用过一段期间之后想把它卖了。我们销售时候可以按3%开票纳税吗?
老师好,我想问一下我们一般纳税人开具普通发票,报税的时候能抵扣进项税吗,一般纳税人开了普票不是全额交税嘛,我们开的13%的货物的普票,申报表上我看也给我抵扣了进项,没交销项税怎么回事啊?到底要不要交税
 
                老师请教一下,我们卖给客户空调,安装队给客户开安装费人工费,小规模纳税人开给客户的话是1个点的安装费是吗?如果这个安装公司是一般纳税人应该开几个点的安装费
当月提交退税申请,需要等增值税申报之后在提交吗
朴老师,,,以前年度公司草料开票写成#劳务#青贮饲料加工费税点是0。现在税务局说要补交税?实际业务不是加工是直接农户买来直接卖是0税点。 如果以前有进项税就可以抵扣是吗?买对方饲料是普通 发票可以计算抵扣吗?因为饲料都是免税的
老师你好,新成立的个体工商户,做餐饮的,发生的装修费,人工费,购买一些家具,厨具等费用,必须发生在税务登记前吗?
老师,请问筷子和削皮刀开发票是什么科目了?
老师,请问下你当时怎么填简历的呀,我就一家单位有经验,可以编点吗
老师您好,公司租入酒店作为办公楼,对方给开的是5%的专票,所以请问该进项税额是不是不可以抵扣
老师你好,企业受益人备案,现在是怎么回事,网上传疯了
工商现在简易注销,注销公司用填25年工商年报吗
因为我司没有进出口权,平时收国外客户的货款都是通过贸易公司收款,贸易公司开发票给我司,然后按发票的10%退税金额再转入我们公户,这笔10%的退税金额怎么入帐呢?
好的,请问可以提供一下是几号文介绍关于这方面的嘛
我们这个是属于不得抵扣且未抵扣的情形吗
你好,我是看考试书籍的内容(没有去看税局的具体文号)
好的,谢谢。可以拍个照片给我吗
你好,请看这个图片
好的,谢谢老师
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