你好!不是的,普通发票,或者不开发票也可以

老师,你好。我们是新开的一般纳税人公司,还没有开始销售,现在收到一张进项发票,这张进项票要等到有销售的时候才能抵扣,现在这张进项票入什么科目?是应交税费-进项税额,还是应交税费-待抵扣进项税额,或者是其他科目呢?
我想问下我们是一般纳税人,开出普票的那部分销项税,到时候可以用专票进项抵扣这部分税额吗
老师,我们公司是一般纳税人,销项开具了普票,纳税申报的时候可以用我们的进项票抵扣后交税吗?还是需要全额纳税?
老师,想问一下,我们现在是一般纳税人了,我们需要进项抵扣销项,是不是我们销售的时候开票得开增值税专用发票才能抵扣呢
老师 我们是一般纳税人 老板说想开普票不交税 是不是一般纳税人不管是专票还是普票都是13%的税 我们是销售货物的 那我们卖出去的东西是专票 开对应的专票进来进行抵扣 然后如果我们销售出去开普票 对应的购进开专票就不能抵扣了吧
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
哪些客票抵扣必须要公司抬头,哪些可以按个人抬头
老师您好,采购原材料,直接全部领用了,没有注明用在哪个产品上的,这个怎么核算成本啊
协会的会费收入,只是免增值税,不免企业所得税,可以作为业务招待费的计提基数么?
老师,一次性奖金税率表发一下吧,谢谢
老师好,请问公司股权变更,有公司和个人,这样的话先做那个比较好点。
那我们要用进项抵扣是不是收供货商的票得是专票才能抵扣呢
你好!是的,进项必须专票,销项可以随意
好的,老师。还想问一下,我们六月份开销售时给客户开增值税发票,但是我们六月份没有收到增值税专用发票,可不可以在7月份申报的时候用7月份收到的进项专票抵扣呢
你好!不可以,抵扣不了了
只能用进项发票的开票时间为销项发票开票时间同个月份的才可以吗
你好!同一个月或者之前