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这题如果考虑所得税影响,我做的对么?红色画圈部分?麻烦老师帮忙看一下

这题如果考虑所得税影响,我做的对么?红色画圈部分?麻烦老师帮忙看一下
2023-07-25 22:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-25 22:34

你好,学员,老师看了,没问题的,学员

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你好,学员,老师看了,没问题的,学员
2023-07-25
你看一下你前面表格里面的数据 第一年形成400差异,这个差异19年抵消200,20年抵消200,所以1年的递延所得税资产200×12.5%+200×25% 2年新增加200差异,这个200在20年抵消,所以2年递延所得税资产200×25%
2021-07-27
预计未来可扣除的金额是公司实际承担的费用=股票公允价值-收到股东行权购买股票时实际支付的价格。费用当期不可抵,未来可抵,应确认递延所得税资产为预计未来可扣除的金额*税率,会计上实际确认的费用是5100,所以当期只调减所得税5100*25%=1275,差额计入所有都权益(资 本公积-其他资本公积),同理是以权益工具结算,影响的是所有者权益
2021-10-28
首先,资产负债表日确认了300万元的预计负债,同时由于税会差异,预计负债还带出了递延所得税资产,那么到了资产负债表日后法院判决了确定要赔偿400万元,那么预计负债就要转其他应付款,同时补确认100万的营业外支出,同时税法上认可赔偿可以扣除,那么之前确认的递延所得税资产就要全额转回
2021-07-25
同学你好,咱们先就题论题,先解决你的疑问点,然后再汇总下你的问题考虑
2022-01-21
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