同学,你好 借:管理费用-劳务费 贷:银行存款 外包公司在给我们缴纳社保和发放工资 这个缴纳社保,是外包公司名义缴纳吗?
我公司是生产水的,现在承包出去了,但是我们公司原有的员工是哪我们签的劳动合同,在发放工资时由承包方把工资和社保打到我公司帐户,我们代为发放,工资表和社保费用都入我公司的帐,是不是过后我们得给承包方开具劳务发票呀
老师,请问,我们和劳务外包公司签订合同,然后外包公司给我们员工购买社会保险,员工工资这一块,由我们把外包人员的工资打给外包公司,然后外包公司给我们银行卡,我们再把工资发给员工,在工资这一块,我们需要注意什么
老师您好,我们公司有外包人员,公司和社保都是通过打款给外包公司后发放给外包员工的,请问这个怎么入帐?外包公司是否要开票给我们公司??
老师好,我们找了一家外包咨询公司签了协议,包括工资社保服务等等,都是外包负责,最后我们在给外包结账,我们收到进项发票包括工资和社保了,能抵扣吗
老师好,我们找了一家外包咨询公司签了协议,包括工资社保服务等等,都是外包负责,最后我们在给外包结账,我们收到进项发票包括工资和社保了,能抵扣吗
老师,我9月的销项税额是37426.19进项税额是11255.94,我要怎么写分录呢
一般纳税人开普票,怎么开发,怎么交增值税呢?
麻烦哪位老师继续解答一下 谢谢。那我先计提放在那里,不发放,我就写0行不行啊?
上一属期未按照6万扣除累计减除费用。个税提示这个是什么意思
老师,我9月的销项税额是37426.19进项税额是11255.94,我要怎么写结转分录呢
个人销售货物代开的发票申报印花税吗?
建筑单位跨省劳务是不是需要办外经证,这可以开几个点票老师
小规模开票税率是一个点吗
老师,设计外包给个人,签约合同各种个人开不了发票,以开工资形式吗?还是怎么处理?
老师,新的企业所得税,怎么还能不预交?我们企业收入大,成本票太少了,怎么办????
对。是。但是我们计提工资了。你那样写分录。太笼头了吧
同学,你好 因为是外包公司名义缴纳,所以你们只要做到管理费用-劳务费里就行了
我计提工资这样就没办法平了。但是实际费用都是我们出的啊 要是你这样记分录。老板要数据都出不来
同学,你好 那你可以参考这个 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
我这样写的详细是不是更好一点
同学,你好 这个看你们企业自己,一般自己缴纳社保自己申报,才会要求这么写
恩。我那样写。简单 但是要具体数据。我弄不出来
同学,你好 那你就用这个
老师 我们是集团子公司。问集团借款。付利息。需要对方给我们开票吗
同学,你好 可以不要发票
我们付的利息可以正常抵扣,是吧,
同学,你好 没有发票的话,不能税前扣除
还是需要我们集团给开发票是吧
同学,你好 最好是要发票
老师让做一个借款的方案,包括还款时间,付息时间,这个有模板吗
同学,你好 可以在会计学堂,下载中心里面查找
老师借款协议模版给我一下吧
同学,你好 可以参考 https://www.yjbys.com/hetongfa/jiekuan/1529818.html