你好,这个没有发票的不能税前扣除的。福利费也是要发票的
老师收到一张汽油专票,但是这个做员工福利报销入账,不抵扣的,发票税号错了一个能有吗
公司实行包吃制度。但是由于买菜没有发票,所以实行的是每月200餐补扣除 但是公司申报个税的时候,前几个月一直没有算这一项 如何补救? (做员工福利没有发票不能抵扣)
老师,端午节买棕子发给员工,但是没有发票,只有收据,这种能否做账?能否税前扣除?还有福利费是不是也一定要有发票才能做?
老师,实际生活中,费用报销单只有收据复印件和支出明细单,没有发票能做账吗?是不是做了账不能税前扣除,汇算清缴是不是要做调增呢?
老师好,公司给员工端午节发樱桃1600元,还有团建的餐费一年5000元钱,我们走管理费用,福利费了,不用员工承担个人所得税,这种做饭对不对,汇算清缴是否需要管理费用调增?
上期留抵税额是指哪一个数?
公司9月份的报关单有2个金额错了,后续可能需要修改报关单金额,对应的采购发票我是否可以暂停勾选,或者勾选不申报退税,还请老师帮忙给一个建议哈,谢谢
小规模纳税人按优惠税率1%入账,享受2%优惠如何做会计分录
那收工的凭证要记录吗? 还是说有纸质版的,或者一些必要线下的内容做凭证记录起来
老师 由于改了前面几个月的账 导致前面两个季度的报表跟申报的有一些出入 可以根据一、二季度现在的账载金额直接去把前面申报的两个季度报表更改吗?更改前面报表,会引起税务稽查吗?
员工到手工资是4000元,个人承担社保435.7元,在填个人所得税时,本期收入要填4000元,还是4435.7元
请问老师,卖给客户的商品,因质量问题,不收回商品,又重新给客户发了一个,只收取了运费,这种怎么做账务处理呢?要是需要交增值税,税务报表怎么报呢
老师,公司2024年本来亏损60万,税局不认可报销的费用有20万,那这种情况用不用在补税
我在小红书里看到跨境电商用更换香港公司为主体去规避申报数据。说是可以解决无票采购的问题,什么大陆的公司只做服务商的部分,香港公司来销售收款。老师,香港公司采购不用单据的吗?还是说invoice发票可以随便开,所以她们不怕,但是香港公司收了款怎么能合法的回来?如果是销售过亿的企业,那点服务商的费用估计不够吧?
服装电商,一年销售额一千多万,几乎没有成本发票,现在电商平台还没有绑定公司。 这个怎么处理。 如果绑定公司了是属于一般纳税人吗
那如果收据写了姓名、身份证、电话号码是不是就可以做账了?金额小于500的
嗯嗯,可以的,没问题的
再有如果跟某个人一个月内多次购买东西,收据有写姓名这些,但是累计报销超过500,是要分开写两个单还是可以累计在一起报销呢?
不可以的哈,一月只能一次的
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。