你好!可以的。是属于现代服务

老师您好,想询问下我们公司是否需要缴纳印花税。两个公司行业明细都是其他技术推广服务,第一个公司是收到的进项票税目是信息技术服务,开出去的销项票税目是生活服务-直播服务费,第二个公司没有进项,开出去的销项票的税目是现代服务-直播服务费,我们这两个公司可能不那么正规,都没签所谓的合同,然后今年9月份都做了印花税的税种核定,第一个公司税种核定是资金账簿和财产租赁合同,第二个公司的税种核定是资金账簿 财产租赁合同和权利许可证照。想请问下像我们这两种情况需不需要缴纳印花税,需不需要重新核定税种?
根据增值税法律制度的规定,下列行为属于视同销售服务或无形资产的有 A.单位向客户无偿转让专利技术使用权 B.单位向客户无偿提供运输服务 C单位向本单位员工无偿提供搬家服务 D单位向本单位无偿提供房层装饰服务 AB解析 “视同销售服务、无形资产或249.者不动产”与“非营业活动”中的部分内容都可以披上无偿的外衣,“向其他单位或者个人”还是“向本单位员工”需要注意区分。选项C、D:属于非营业活动,不缴纳增值税 求解视同销售服务或无形资产与非营业行活动有关联吗答案解析前三行是什么意思
客户要求开活动服务费,每次都各种不同活动,这种情况放现代服务可以吗。还是文化服务,还是有其他比较好的
请问一下老师,我们搞了一个活动,其他企业在我们活动上和宣传册上,放他们的广告宣传,我们收取了他们的广告费,我们是开现代服务发票的,没有开广告发票的权限的,我给他们开现代服务费-宣传广告费可以吗,还有这个广告费12月收到的,但是发票对方老板说1月在开,那我这笔12月怎么做账啊
老师,您好!我们新店现在还没有成立,但是要做一场活动。整套营业执照、税务都没有的。现在让老店代做这场活动,发票、合同、付款,都是和老店走的。然后最后新店的厂家收到老店这套手续后,把钱以车款返利的形式给到新店。有补充协议:写的是因为新店未成立,老店代做活动。这样合适吗?老店要收回花费的钱,是不是给新店开个服务费或者市场推广活动的发票,就可以了!
资产负债表不平从哪里去核查
你好,小规模纳税人股权跟法人变更,目前已变更完成,新的营业执照已制成,我接下去要做什么操作?在网络上查询到都是先做税务变更,再去工商变更,那我现在新的营业执照已制成,还需要税务变更吗?
老师好,公司注册下来没有业务税种核定里面也没有营业账簿这个税种,有些是有业务但没有实收资本,也没有核这个税种,所以在1月份没有出来这个报表,像这种没有该税种又没有需要申报的账簿资金的,需要去申报这个年度印花税表吗?
委托货代可以申请退税吗
老师,如果以前年度都是亏损,今年利润表累计金额是正数,可以用以前年度亏损不交所得税吗
你好,我12月份忘记勾选抵扣项, 1月份才记得勾选抵扣项,现在申报增值税,想用元月份勾选的抵扣12月份的。这个要怎么操作呢。可以用元月份勾选的抵扣项抵扣12月份的吗
我从哪里能看出我2月份有个附加税退税的原因
老师,在哪可以查到2025年所有公司申报的收入
小微企业向银行借款用交借款合同印花税吗?税率多少?如何申报?会计分录?
我们让分包方多给开了点发票 代发工资也做了 发票也开了 就相当于成本多了一倍 把合同改一下 这样风险不大吧
老师,我之前查诺诺,按它用的文化服务,请问有关系吗。开很多了
你好,你具体是举办什么活动
是广告公司,接各种业务,说不清额,每次都不同,都是要求开活动服务费
你好!如果是广告公司是可以的
好的老师,那我就*现代服务*活动服务费,这样开具。
你好!可以的。可以这样
老师,之前开具是文化服务类别,没关系吧
你好!这个没关系的了
老师,我们租了a的场地租给b,,,现在我们开租赁发票给b,a开发票给我们,租赁的场地地址是口述的,开给b的,和a开给我们的,也是同个地方。短期租几天出去这样。地址字面不一致没关系吧,
你好!这个一般关系不大