您好,7月初计提再做发放的分录就可以了

一般纳税人,6月征期内已申报个税,账里已体现现金发放和计提6月工资(平均工资3000/人,上半年都按此标准来入账和计提,未缴过个税)。现7月征期里,6-7月工资已重新做出,需扣缴个税(6-7月合计2个月个税合并一起申报),6-7月工资实际在8月底前以公账发放。请问账里如何调账?另6-7月实际应发工资能在7月征期里一起申报个税吗?和以前已申报过的个税不冲突吗?
老师,我现在7月要报税了,5和6月都产生了工资,但是我的账上只有6月计提和发放5月的工资,6月的工资计提和发放是不是要在7月的账上反应呢
工资已经计提到7月份,实际工资只发到4月份,现在员工辞职,已经支付了5、6、7、8月的工资,要如何做账
老师好,咱们工会经费如何申报呢?可以7月份发6月工资,发放后在计提6月工资吗(保持计提数=实发数,)本月计提本月发放可以吗(7月计提6月工资,发放6月工资) 8月再按7月份计提数申报工会经费,按7月份实发数申报个税,对吗?
6月工资未计提,7月中旬已经发放,现在我要如何做账呢?
老师我们公司个税申报数大于实际应发数怎么回事 实际应发6700 然后申报了1万多
家具公司,卖鞋柜,会议椅这些,给对方开关于会议椅清洗剂,开家具类目对的吧?不应该开劳务类目吧
老师,现在还有兼营和混合销售吗,现在一个交易两个业务是从主吗 、
我们在2025年1月变更了公司名称,但是对方欠我们的是2024年的发票,还是要跟转账记录保持一致开给原来的公司吗?税号没变就是公司名称变了
预收帐款处理,请让暖暖老师回答
老师好,我有两张专用发票已经抵扣了,现在对方发来作废确认函,我是应该怎么做呢,怎么转出怎么确认啊
老师,你好,账上有31万库存,实际2025年3月已经停止营业,实际库存0,我2025.8月接手,领导让我把库存调整成0,我12月做的借:管理费用-其他,贷:库存商品,准备汇算清缴纳税调增,这批库存是外账,有发票,有入库单的,预估是前期管理人员和代账公司对接有问题,导致前期库存,结转成本有问题,我需要把自己责任摘除干净,如何做分录,如何调账?需要保存什么证明,比如要不要写情况说明公司盖章?盘点表公司盖章?
老师好,我们公司与个人签订代理销售产品协议,约定按照销售额比例返佣给这个人,这个人提供不了发票,财务上怎么合规处理呢?怎么给他转钱返佣
老师,请问2026年是不是预收的账款需要一次性开票,不能分月开了?
老师,单位收的承兑转给了收承兑的单位,他们全额到银行存款到我们账上,然后利息收现金,这种怎么入账?
可是现在是7月底了呀
是的,可以补计提的
和平时计提的分录一样吗?有没有变动呀?
和平时计提一样的,没什么区别的