您好,7月初计提再做发放的分录就可以了
一般纳税人,6月征期内已申报个税,账里已体现现金发放和计提6月工资(平均工资3000/人,上半年都按此标准来入账和计提,未缴过个税)。现7月征期里,6-7月工资已重新做出,需扣缴个税(6-7月合计2个月个税合并一起申报),6-7月工资实际在8月底前以公账发放。请问账里如何调账?另6-7月实际应发工资能在7月征期里一起申报个税吗?和以前已申报过的个税不冲突吗?
老师,我现在7月要报税了,5和6月都产生了工资,但是我的账上只有6月计提和发放5月的工资,6月的工资计提和发放是不是要在7月的账上反应呢
工资已经计提到7月份,实际工资只发到4月份,现在员工辞职,已经支付了5、6、7、8月的工资,要如何做账
老师好,咱们工会经费如何申报呢?可以7月份发6月工资,发放后在计提6月工资吗(保持计提数=实发数,)本月计提本月发放可以吗(7月计提6月工资,发放6月工资) 8月再按7月份计提数申报工会经费,按7月份实发数申报个税,对吗?
6月工资未计提,7月中旬已经发放,现在我要如何做账呢?
老师,公司的现在实缴资本是665,其中股东A是625,股东B40;注册资本是760,其中股东A是680,股东B是80。截止2025.6.30公司资产负债表未分配利润是319.7万,根据这个数据 来看,如果把股东A的股份全转给股东C,需要交多少的税;分别是什么税呢
老师好,我们通过拉卡拉三方平台收货款,拉卡拉第二天会扣除手续费将款项汇至我方对公账户,我做账确认收入时没有将手续费单独列出来,现在我又把拉卡拉手续费的发票开出来了,这个手续费怎么入账合适呢
老师,我的企业所得人数第一季度季初40,季末32 第二季度季初32季末20 季度平均怎么是31
坏账准备什么计提比例啊
2×21年1月1日,甲公司存货跌价准备的余额为零。2×21年12月31日,甲公司M商品的成本为500万元,市场售价为480万元,预计销售费用为5万元;专门用于生产P产成品的N原材料的成本为400万元,市场售价为380万元,P产成品没有发生减值。不考虑其他因素,2×21年12月31日,甲公司对存货应计提的存货入账成本和入账价值分别为多少万元。 若求年末存货入账成本和入账价值?500+400=900(P产品没有减值,所以N材料没有减值,以400入账)
开给个人的普票,做账时借方怎么写啊
老师 请问出口一批设备别人开进来的是13% 等我们退税的时候也是退13%吗
老师,有一张发票金额11800元,其中汽车坐垫3580元,隐形车衣8220元,计入什么科目合适
老师,销售货物,没有发完全部货物,客户已经付完所有款项,剩下部分货物生产出来了再发货,先给客户开完全额的发票,没有问题吧?
老师,我们收到人力资源和社会保障局的职业技能补贴6万。收到后支付给培训学校2万。怎么做账
可是现在是7月底了呀
是的,可以补计提的
和平时计提的分录一样吗?有没有变动呀?
和平时计提一样的,没什么区别的