你好,发放6月的工资(没有计提),就需要补做计提处理

老师,我做账务处理的时候,我按申报了多少个税就计提了多少应付职工薪酬,没有按当月的工资当月计提,比如现在税款所属期是6月,我申报了员工6月的收入,员工6月发的是5月工资,我做账务处理的时候就直接在6月份计提5月的工资,然后又接着做了一笔发放,这样做有问题吗,我 应该如何调整回正确的
老师,我6月以前的账都是当月计提了上月工资,发放也是上月的,个税申报我就按实际收到的工资来申报,工资设计个税和社保,也现在想在6月调整回来,调整为当月计提当月,发放上月,如何调整
接到手的账,以前工作是当月计提 发放当月的,直到2019年7月,发放6月的工资(没有计提)计提了7月的工资,出现账不平,贷方2000元。这种情况如何处理呢?
可以讲解一下完整的思路吗? 例如现在情况是6月份工资计提1400,7月份发放6月份工资时发放了1400,实际应该为1300,计提和发放都多了100元,具体6月份和7月份的账应该怎么做?
请问老师,会计交接后查到应付工资余额这个数原来是2009年的2月的数据预提的,当初2009年3月发放工资账面上发放数据是3月当月的工资而不是2月的,一直延续到现在账面上发放工资都是当月,现在挂账的应付工资一直是2009年2月的数据,漏做了发放2月份的,不知道有没有补救的方法
现金流量表中“收到其他与经营活动有关的现金”指什么?从哪里取数?
业务发生时借:工程施工,贷:应付账款。借:应收帐款,贷:主营业务收入。结转时借:主营业务成本,贷:工程施工。如果这样做我可以按票确认收入,按票结转成本么?
你好老师,农民工合租社汇算清缴有利润,主营业务收入和成本没有,主要是镇府补贴一部分,做到营业外收入,有利润,企业所得税免税需要填写,没有营业外收入和营业外支出
老师好,个税退付手续费,凭证怎么处理
老师好,3月开票选择免税,现在申报增值税时填免税申报明细表时,发现没有可以用选项,这个随便选个项目申报增值税,会不会有风险提示
老师我们是做农业的公司,给别的公司提供了人工,开发票时怎么开票,且营业执照范围没劳务
老师个体户查账征收怎么可以改成核定征收了
26年增值税法修订后修理费开票怎么赋码
老师您好!请教一个问题,幼儿园的账户收到保险公司的一笔款项,这个要怎么入账?
社保有一个月的个人承担部分公司没扣,都是公司承担的,汇缴报表在哪个表第几行怎么填?