在建工程~待摊销费用
老师 你好 我想问问 我们公司是物流公司 现在公司要自己建一个加油站 目前还在修建期间还没开始使用 那在使用前产生的一起费用 比如场地费 设计费 各种安装费 这些费用我要怎么做账呢 可以直接做进费用吗 还是说做在建工程 最后转到固定资产? 可以教我一下怎么做分录吗老师
老师好,我公司预备建一个加氢站,然后前期因为还没有开始动工,但是租了一块地,买了一个设备,我把未开工之前发生的地的摊销费用和设备折旧都算在管理费用里面去,开工以后把他们摊销和折旧到在建工程里面去,这样操作是对的吗
老师咨询一下,我们是公立医院,每年财政会给我们员工拨一笔体检费(员工在自己医院里体检),这笔体检费要提现财政的收支,又要提现我们的事业收入,怎样做会计分录呢?谢谢
老师,我们自己建的加油站,那些检测费,设计费,咨询费。之前会计做在管理费用里的,是不是要做在建工程~其他?谢谢
老师好,我们办公室装修,20万我之前计入在建工程了,本来计划摊销的,现在看金额不大想费用化,能直接借管理费用20万,贷在建工程20万吗?还是冲了之前的凭证再订正,谢谢老师!
老师公司没钱交增值税附加税,我自己银行给交的,怎么打印完税证明
老师公司没钱交增值税附加税,我自己银行给交的,怎么打印完税证明
老师比如说,我的主营业务收入8元,销向税是2元,应收账款是10元, 成本是6元,比如这个月是季度报税 ,交税的情况下该怎么编制资产负债表
老师,请问下残保金的申报期限是?
老师,巳经做了几年的账,现在整改加二级科目怎样操作?
申报期什么时候结束这个月
老师,季报的工会经费是根据哪些数为依据?
企业销售农机给个人缴纳印花税吗
老师您好!刚接别人的账,上个季度3月份开了一张建筑服务专票3%税率(简易计税)原做账为:借应收账款20000 贷 主营业务收入19417.48 贷 应交税费-应交增值税(进项税)582.52 看她3月份账没有计提增值税和附加税。但是第二季度4月份已经缴纳了这笔税费,收到交税回单后,我要怎么做平这笔账?谢谢!
老师,巳经做了几年的账,现在整改加二级科目怎样操作?