你好,是应纳税所得额 你纳税调增或者调减之后的利润减去亏损。
老师,小微企业认定标准:小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。如果我们的年度应纳税所得额超过了300万,还算小微企业吗?
小微企业其中一个条件,应纳税所得额不能超过300万,这个300万是指本年度纳税还是指可以弥补以前年度亏损后的应纳税所得额呢?
老师问您一下,小型微利企业资产5000万,从业人数不超过300,应纳税所得额不超过300万,如果应纳税所得额超过300万,其他2项没有超过,还是小型微利其他吗?如果不是税率是多少企业所得税。
老师 下午好 小型微利企业“一年度应缴纳税所得额不超过300万” 中“应缴纳所得税额什么意思” 是指一年总的销售额“价税合计金额”没有超过300万” 还是单指公司一年应该交给税务局的“税额”没有超过300万
小微企业指从事国家非限制行业同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元,这是小规模纳税人条件下 老师如果年应税所得额超过300万,或500万可以是小微企业吗?
老师,您好!请教您 根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,如果小规模纳税人期间未取得生产经营收入、未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。那么,如果当时没有做进项税额价税分离处理,现在是一般纳税人了,账务如何调整呢? 谢谢老师指导!
24000*8如何理解 请老师解答
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没有做过财务经理的老师,不要回答:公司刚换了新财务系统,作为财务经理,怎么去开展这个工作
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