指当年应纳税所得额不超 300 万。

老师,小微企业认定标准:小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。如果我们的年度应纳税所得额超过了300万,还算小微企业吗?
老师问您一下,小型微利企业资产5000万,从业人数不超过300,应纳税所得额不超过300万,如果应纳税所得额超过300万,其他2项没有超过,还是小型微利其他吗?如果不是税率是多少企业所得税。
老师,小微企业是利润总额不超过300万还是应税所得额不超过300万?
老师 下午好 小型微利企业“一年度应缴纳税所得额不超过300万” 中“应缴纳所得税额什么意思” 是指一年总的销售额“价税合计金额”没有超过300万” 还是单指公司一年应该交给税务局的“税额”没有超过300万
小微企业指从事国家非限制行业同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元,这是小规模纳税人条件下 老师如果年应税所得额超过300万,或500万可以是小微企业吗?
老师,12月份刚开立的公司,资产负债表不能零申报,做了一张收到投资款,借:库存现金 贷:实收资本 次年1月份时,红冲了这张凭证,这样需要附收款收据吗?红冲了
老师好!我公司餐饮服务,目前总公司名称广西万创餐饮管理有限公司,分分公司叫广西万创餐饮管理有限公司柳州分公司,现在第三家店准备注册,请问名字可以叫广西万创餐饮管理有限公司柳州分公司(某某路店)吗
老师,汽车4S店税负一般是多少
我想问工业会计科目,设置几极合适,为啥我单位就设置一级科目
先计提社保再做缴纳凭证是不是
老师,用别人公司开票工程发票,未提供任何进项和成本票,对方只收2个点的企业所得税是为什么
如果有五万是未开票的,加上开票的超过三十万的小规模纳税人,此时需要交税,但是这个未开票部分如果后期开专票了,后期开票的这部分在开票当月还需要表示吗?
去年4-10月没有享受小微企业六税两费优惠政策,现在税务局让更正申报后,然后给退附加税和印花税7.8万,请问现在如何做账?用以前年度损益调整吗?
挂靠在一家公司做事,资金回流打往来款,我们是负责项目运营,对方负责我们和它签订了项目投资分红协议,我们咋个做账呢?难道做长期股权投资吗
老师,24年收到19万专票,现在26年收到这19万的红冲,然后又给开了一个18万的专票,现在因为跨年了,是不是相当于24年税前多扣除了呀,那我现在26年直接都记录在主营业务成本里边,即先红冲主营业务成本,然再入主营业务成本好,还是说之前19万和现在18万扣除税款后都计入以前年度损益调整但是不改报表这样好呢?实务中一般都是怎样操作的呢?
好的,谢谢老师!非常感谢!
嗯嗯好的,不客气同学