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老师你好,请问公司预付展销会,尾款和搭建会也是分次付,老板说按一年分摊,那我要从什么时候开始分摊,其他要怎么分摊呢?谢谢!

2023-07-27 09:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-27 09:51

从展会正式开始的当月开始

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快账用户1881 追问 2023-07-27 09:56

那要是尾款还没付清 也是按展会开始当月开始吗

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齐红老师 解答 2023-07-27 10:00

尾款还没付清 也是按展会开始当月开始

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快账用户1881 追问 2023-07-27 10:08

好的 谢谢老师!

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齐红老师 解答 2023-07-27 10:22

不用谢,有帮到你就好。请五星好评!

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从展会正式开始的当月开始
2023-07-27
您好,您付款,借预付款项,贷银行存款。
2021-12-16
你好,他没有给你开发票的这一部分,你也做长期代餐,费用和你97%这个一块合并在摊销 后期发票到了之后,你调整之前入账的,然后再做发票的。
2024-01-19
从4月份就开始计入费用。 然后5月份来发票,把4月份的红冲或者不红冲,把这个发票复印一下,放在4月后面也行。 要是金额非常小的,可以一次性计入费用,不用分开行。
2023-07-06
借:**费用 900 贷:应付职工薪酬-福利费900 借:其他应收款1500 应付职工薪酬-福利费900 贷:预付账款2400
2021-10-28
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