你好,那咱需要知道咱们是符合哪个减免政策,然后根据这个政策填写的?
老师,新公司一般纳税人,无业务发生,只有一个税控盘 已填写附表四和减免明细表里面老师 在增值税纳税申报表主标里面为什么这个税控盘金额不显示再23行应纳税额减征额里面呢,或者上期留底税额里面,还是因为没有销项她带不出来,不太理解 ,这样我每个月申报时候需要,再这个减免税明细表输入一遍期数余额吗? 老师 ,我申报10月份时候就填了一遍减免税明细表,老师为啥不能自动带出来这个期初余额 。还是我哪里想的不对
老师,我们单位是免增值税的,我今天报增值税把开票数字填到免税货物销售额栏里第9列,但是我申报不过去,提示说主表第8行本月数字等 于增值税减免明细表里免税第一栏数字,但是现在主表里第8行数字带不过来,还不让填,这个该怎么办
请教一下,在宝安或公明的,我公司原来在南山09年开始以生产型企业申请出口免抵退业务,11年申请的高新企业,出口免抵退业务一直都有在申报,2019年搬到福田,2000年的时候高新年审没通过,福田税局不让我们申报免抵退,说我们没有高新,又不是生产型企业(福田不认可我公司是生产型企)。公司现在想搬宝安或公明,不知道这两个地方的政策是怎么样的,像我们公司这种,还能不能做免抵退,宝安区和公明区的政策又是怎么样的?
专管员让统计近一年的销售收入、销项、进项、入库金额,这些我可以根据报表统计,就是要写个说明:下游小业务单一,入库金额小的原因,这个不知道该怎么写,我们公司20年转行做的施工行业,客户少也没办法啊,入库少的话,就异地项目多,都用异地预缴税款递减了,本地没有交税,这怎样写说明比较好?
老师,纳税人无偿使用纳税人房租的,怎么写证明才能根据政策捡漏,不用交房产税呢?帮我写个证明吧,我们就经营了一年,要注销,现在注销第一步就系统就出现了是否依法缴纳房产税的任务。专管员让这个无偿使用证明,她说按政策写,捡漏。
老师,我4月到6月都没有做工资每个月也是0申报,我7月可以补发之前的工资吗?
清算问题:资产项目清理完,负债项目清理完,银行存款有300万了,这300万首先用来干嘛?用来清理所有者权利,还股东实收资本?
物业公司,收物业费,垃圾装修清运费等,商铺租赁,商铺电费什么都是计入主营业务收入吗,我看5月份前会计,物业费,垃圾清运费,商铺租金计入主营业务收入,商铺电费,其他收入计入其他业务收入,这样对吗
物业公司5月份成立的,前会计说按季度缴税,是不是7月15号要交第二季度的税,是什么税呢,目前交物业费.电费,租赁,杂七杂八的收入都是开收据,是缴纳企业所得税吗,5月份和6月份都没有对外开过票
老师,我之前是做建筑行业的会计,后面可以去那几个行业,我只会做全盘账,但是那些什么高端的经营各种规划好难的不会,而且快40岁了,没有中级会计证,光伏行业,学校实操好像没有,不知道去哪个行业做会计,现在建筑行业好像不行了,担心发不了工资,拖欠工资,做不了多久又倒闭了
老师,我之前是做建筑行业的会计,后面可以去那几个行业,我只会做全盘账,但是那些什么高端的经营各种规划好难的不会,而且快40岁了,没有中级会计证,光伏行业,学校实操好像没有
24年企业所得税季报申报有误,24年汇算清缴是正确的,还需要返回去修改24年季报吗?
老师电子税务局9月份有汇算清缴年报吗?
老师,A公司把车卖给了b公司,开具了增值税专票,B公司也付款给了A公司,但是没有在车管所过户,现在b公司要求a公司直接将车辆在车管所过户给c公司,然后b公司再给c公司开具增值税专票,请问这样的流程可以吗?
请问,会计工作交接要交接哪些?
那说一下单位情况符合哪个减免政策?
一般人2022年5月应该开普票13个点,开错普票税率0,次月红冲了,填了一个减免明细表最后一行选的“其他”0001129999/sxa031999999,出来一个减免税额172.03,我想问问,这个172.03,怎么来的
你好。让您的描述看不出来你符合哪个政策,所以没有办法计算。