印花税在第三季度交可以的

老师,你好,扬州采购合同印花税很多 公司正常不交,我们公司 想全交起来,正规起来,然后我4月份开始就有采购合同,也好多没合同,有票,我想补印花税。我是不是可以等 我,有销售开票,那个月一起申报,还是说。我这个月没开票,就先申报印花税,我是不是也可有勾进项票,把印花税的钱,抵扣掉 ,我们一直,还没有开票。没有销售合同去把发票提成10万元,百万的,现在是万元的,还没领发票
印花税开通时间是在四月份发生,三月份签订过销售合同并给我们开过发票,这个发票我在五月份认证了。我们是按季度缴纳印花税,那是不是这一块印花税我不用交了?谢谢你了
你好,五月份刚认定了印花税税种,购销合同的。按季度申报印花税。三月份签订了一个购销合同,供应商在三月份给我们开了专票。这个专票我在五月份认证的。我想问的是,我在申报第二季度印花税的时候,还算上这块印花税吗?申报的时候需要填写日期,按照说只能填写四月到六月份发生的购销合同相应的印花税。这种情况怎么处理那?谢谢你了
你好,交印花税的日期是根据合同日期来?还是根据供应商给我们的开票日期来?供应商给我们开发票在三月份,我们签订合同在四月份,这种情况印花税属于三月还是四月?谢谢你了,分别回答一下。
你好,我们印花税是季报,有张专票没有认证,这张专票以及合同发生在五月份,印花税在第三季度交可以吗?印花税必须根据合同日期来吗?谢谢你了
9月份的时候开错了两张发票20万的,但是由于7-9月份的发票开超了30万要全额交增值税,但是10.18红冲了那20万的的发票,10.26的时候已经交了增值税全额增值税,余额还有1559.68元,现在这个增值税怎么样才能平账?,税局说了不能退税,退不了
9月份的时候开错了两张发票20万的,但是由于7-9月份的发票开超了30万要全额交增值税,但是10.18红冲了那20万的的发票,10.26的时候已经交了增值税全额增值税,余额还有1559.68元,现在这个增值税怎么样才能平账?
老师您好,新增值税法出台后没有5%征收率了是吗?
公司有个客户,2025年的国际货运代理费是私户付款的,我们没有申报收入,金额2万,现在客户想要发票,公账付我们2万,私退回原来收的2万,开发票2万,请问这样可以的嘛
25年12月账做应收账款账龄分析,设置了一年内,1-2年,2-3年,3年以上 21年2月出售的未收款,是不是属于4-5年之间 22年12月出售的未收款,到25年12月刚刚好3年,是属于2-3年,还是3年以上??
老师:问一下:公司报销的员工往返路费计入什么科目
计提应收账款坏账准备,应收账款贷方就不需要考虑进去了吧
补提2022年5元,需不需要调整以前年度损益,应该怎么做账
第二季度现金流量表的期初余额填的是第一季度的余额还是上一年的12月余额
高新技术企业有研发费用,研发支出费用化和资本化支出是每月月末都得结转,还是说每年年底才结转还是说可以一直挂着,跨年挂着也行。但是他根本没有形成什么资产,是不是就不应该有资本化的支出啊?
你好,平常印花税应该怎么交?必须根据合同时间吗?还是根据我们认证发票时间。假如合同和发票发生在五月份,但对方一直没给到我发票和合同,这种情况我还要当季交印花税吗?谢谢你了
有合同按照合同签订时间 没合同就按照开的发票入账
我这种情况,要是被查,是不是得补交?
你要是缴纳的晚了 肯定补缴
我这种属于缴纳晚吗?我得等到第三季度缴纳
按季度申报期限 就不算晚报的
合同是五月份的,发票是五月份的,应该属于第二季度,我只能在第三季度交。我这种属于哪种情况?
哦这种是晚交了 但是一般问题不大 三季度申报了就行了