借预付账款,贷银行存款,按月分摊,借医疗服务垃圾处理,贷预付账款。
老师,你好!我公司是医疗器械有限公司,卖货物给医院,医院要求赠送一台电脑给她们,请问我这个电脑该怎么做账务处理,我们买了电脑也收到发票了
我单位是为医院处理医疗废弃物企业,因没有化学药品处理资质,准备委托第三方处理,我们三方的合同应该怎么签,是我们三方一起签合同,还是我单位和医院,受托方分别签合同?
老师,我们和医院对账,我们应收款比医院多了20多万,医院那边说的不会出任何证明只能给一个对账函,我们老板的意思是我们这边坏账处理掉医院如果后期对不上账就暂停回款了,但是我们之前也没有计提过坏账,要怎么处理喃
老师,今年医保局退了给我公司2022年1-10月份医疗保险单位部分的钱(比例下降);账务处理:(1)借:管理费用-医疗保险-20000 贷:应付职工薪酬-医疗保险-20000(2)收到退款怎么做账务处理呢?
老师,我们医院交了一年的医疗废物处置费1万元,我应该怎么入账?
老师,我们公司第二季度没有业务,但是有银行利息3.4,在填写所得税季度报表是,成本和收入都是0,营业利润填写3.4,可以吗?
老师请问一下,支付个人所得税的会计分录是不是这样做? 借:应交税费~应交个人所得税 30 贷:银行存款 30
老师这是怎么回事 ,我还没报税就自己申报了
无形资产、固定资产处置,报废的话是算营业外收支还是资产处置损益
老师企业所得税季报 营业收入本年累计,营业成本本年累计金额,利润总额本年累计金额单位都是元对吗?季末资产总额是万元对不
以出包方式建设固定资产,预付工程款,用预付账款还是,银行存款
老师,计提工资16000,发放工资的时候忘记代扣社保853.83了,并且有一个人工资没发,实际发放了12500,这样怎样写会计分录呢?发工资的时候
公司收到保险公司事故赔偿500元!怎么列账?需要缴纳增值税吗?谢谢!
老师收到电子商业承兑汇票,分录怎么做,背书转让给其他公司时分录怎么做,中间没有款到公户 出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,是老师收到电子商业承兑汇票,分录借记“应收票据”科目,贷记“主营业务收入”科目,并同时贷记“应交税费——应交增值税(销项税额)背书转让给其他公司时,应当借记“应付账款”科目,贷记“应收票据”科目,对吗,老师?中间没有款到公户,出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,小规模企业。
老师,我接的前任会计做的账,上一年度制造费用-累计折旧有贷方余额,我怎么做分录能冲回?