你好!是的额。你开材料的话,就是这样

亲有个问题问一下你,我们有个项目在国外巴西,跟我们签订合同的甲方是国内的,是属于中建科工的,本来刚开始准备签订合同签订1400万是直接建筑安装服务,这样的话我们开给中甲方中建科工的发票就是建筑工程服务,免税发票 那我们取得的进项材料/劳务无论专普都是不能抵扣的,都是价税合计入账;现在甲方又说不想那样签订合同,他说要跟我们签订一个销售材料的合同13% 600万,一个建筑安装合同 免税的800万,这样相当于我们在进购巴西项目材料的时候就可以当进项采购进来,然后开销售材料发票给甲方中建科工,(意思这时我们的进购的材料可以抵扣?然后我们开给材料给甲方也不差进项了)可以这样操作吗
我们是建筑安装企业 跟甲方签订了一个材料销售合同,就是我们公司采购进来在卖给甲方.现在有个问题是我们应该如何开具材料销售发票给到甲方,是不是按跟甲方合同材料明细来开?2.采购进来的材料例如叫喇叭,但甲方出口单上的明字叫扬声器,甲方让我们对应出口单上的名字开,请问虽然是同一个东西我收进来是喇叭,开给甲方叫扬声器,可以开吗,这样税务允许吗?有风险吗?
我们是总包单位,有一部分材料是甲供,后续由于甲方问题,改为乙供,我们和甲方签订了总包合同材料采购的补充协议,协议内容是材料名字,就补充协议我们申请甲方付款,请问我们就此部分应该给甲方开具材料发票还是工程发票?总包营业执照经营范围没有材料销售这项!
老师,我们和客户签订技术开发委托合同,我司是销售,按内容是开具技术服务费6%,但是其中合同条款有研发样机的材料费用,这个材料也是我司投入的,那在税务方面会不会要分类开具一个销售商品13%和技术服务费6%的发票啊?如果是又如何避免呢?
老师我们是建筑安排企业,现在跟甲方签订了一个合同又有建筑服务,又有销售材料服务。 项目在国外,所以开建筑服务给甲方是免税,开具销售材料给甲方的发票是13%(我公司先从国内采购,然后再销售给甲方,甲方可以凭我公司开具的材料发票退税)现在是我收了好多进项材料发票,甲方没有要求我们开材料发票,所以我收到的材料发票就没有对应开具给甲方,那我手上收到的材料发票能不能先入账 应该如何入账,例如,我手上收到了一张材料发票,金额88495.58 税额11504.42 价税合计100000元 找郭老师
5月份开的红字发票956万,6月份申报5月增值税会出现什么情况?
老师,未分配利润31万,没有要付的账款那些,请问注销要交多少税啊
律所增加合伙人,原合伙人转让份额给新增合伙人,在转让时会涉及到税么
请问一下,有一个公司开票都是开的技术服务费或者建筑服务这种,全年几乎没有对应的进项票进来,只做的有工资几万,但是工资只能做管理费用,这种风险高吗
老师,我公司投资一家公司,投资的那家公司实缴资本是20万,原公司的两个股东转让费签的都是202500,是不是需要我公司转给前股东405000,那投资公司和被投资公司的账务处理怎么做,这个款是投资公司直接打给前股东吗
我们收到供应商发票,除了材料外,有一行写着*加工服务*劳务费,这个一行这样写可以的吗?
请问我司一共有2家分公司,企业所得税是汇总申报的,如果这汇总申报的情况下利润总额超过300万,是只算一家企业的利润总额还是三家企业平均分摊的?能不能算是小微企业?
公司分红20万,个税公司承担分录我怎么做?
老师,我们6月刚刚成立了一家公司,有很多工人,社保录入了,还没交呢,刚才税局发了一个信息,让申报个税,我们这个月可以录入部分工人的名字,先零申报吗?因为还没发工资
老师好,外管证核销的时候,需要上传什么资料吗?