您好,是这金额不一样的是把

老师,就是19年开发票,对方这边开发票这个项目是一个大名称,他们要求重新开,根据项目开,19年公司是6%税率,现在我们是1%,这个红冲发票,又不能红冲,税率不一样,就算可以红冲,我们喊税务专管员开通临时税率,红冲,为了不让税务局退税,昂到金额红冲点,每季度,关于这个项目开发票是因为对方说项目要分别开红冲发票,为了对税务局这边有个好解释,是不是需要付款方这边写一个情况说明还是我们公司自己写个情况说明呀
老师,我想问下,就是我现在开票100万额度不够,我只能开给对方50万的票先,因为还有五十万的金额我可能要先给其他公司开。对方公司意思是要我先把票全部开了,我的这边意思是到月底之前再给他全部开。他说不行。要给他那边先开了报税?我不可以月底最后一天给他开吗
老师,我们是一般纳税人,5月份开普票10万,都申报扣款了,客户把发票不见了,现在要红冲这笔10万,然后重新开一样的金额,这样对之前申报5月增值税有影响嘛?
发票销售方还要重新开给我们,但是金额前后不一样,因为之前他把净值开到了含税里边,现在审计局不让,审计局要求要把税开到不含税里边。所以前后开的金额不一样
老师,请问,我是销售安装空调的一般纳税人,之前1月份的时候开了一张发票出去,因为空调型号的问题,然后在5月份红冲了,又重新开了一张出来,现在我在报税,我重新开的发票没有计入到5月份的吗,我开出去的金额也是一样的啊,申报表要怎么样填呢,还有我重新开票的那个进项需要进行勾选吗?现在开出去的进项跟之前已抵扣的进项税额是不一样的