您好,申报增值税没有特别,附表1是导入的,正减负是导入后的结果, 2.进项需要进行勾选这是取得发票,不是我们销售开票的事儿

老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,我1月份开了一张专票出去,现在对方要我重开,对方没有认证抵扣,但是我的空调进项已经认证抵扣调了,这个我要怎么样弄呀?
老师,请问,我司是销售安装空调的一般纳税人企业,我公司1月份开了一张销项发票出去,因为型号的问题、现在客户要求我们重开,那我之前抵扣的那张进项发票要怎么样处理呢?
老师,请问,我司是销售安装空调的一般纳税人企业,我公司1月份开了一张销项发票出去,因为型号的问题、现在客户要求我们重开,对方没有认证,直接把那张发票红冲了再开蓝字发票,重开会找另外一张进项来开,那我之前抵扣的那张进项发票要怎么样处理呢?
老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,我之前开了一张销项发票,已经跨月了,然后拿回来红冲了,重新开了另外张发票出去,之前的进项发票已经抵扣认证,那我现在要把这个进项里面的型号开出去,可以吗?税额又要怎么样交的呢?
老师,请问,我是销售安装空调的一般纳税人,之前1月份的时候开了一张发票出去,因为空调型号的问题,然后在5月份红冲了,又重新开了一张出来,现在我在报税,我重新开的发票没有计入到5月份的吗,我开出去的金额也是一样的啊,申报表要怎么样填呢?
老师,本月利润总额是正数,累计利润总额是负数,本月缴所得税吗?
你好老师个体户经营超市员工应在超市干活受伤超市给付的医药费会计分录怎么做
你好老师个体户经营超市全体员工聚餐会计分录怎么做
老师好,施工企业外雇的工人受伤,责任由包工头承担,但是保险是与施工企业签订,保险理赔款打到了施工公司帐户,公司可以把这笔理赔款付给包工头吗谢谢
你好老师,现在报工商年报是不是要和税务报表保存一致是吧?
老师,电信发票开的员工个人的可以做账报销 吗。
您好老师,我的个体户店铺在超市里面开的,但它不属于超市。可超市里面的会员卡可以来店里消费,下月初看消费多少钱,超市会扣0.03的扣点再把剩余的钱转到我们对公账户,这个我怎么做账?
请问 去哪可以学财务BP的课,有中级,考过注会税法,会计学堂的可以听吗?只想听干货,不想啰嗦的
2019年公司转入公司钱没有入实收资本,只是挂在其他应付款科目下,2025年4月公司变更股东,现在想把2016年挂在其他应付款钱变成2019年账目时期股东的实收资本可以吗?工商变更能通过吗?会有什么税务风险吗
记账公司接了,酒店内账统计的业务,如何拟定合同?有合同模版吗
老师,我进项勾选了后,会出现留底税额啊,我是不是应该要把之前已抵扣的进项税额撤销勾选啊?
您好,不好意思,刚才发快进项没说账就是红冲,把进项负改到贷方 应交税费-应交增值税-进项转出 附表二20行申报进项转出
老师,你说的附表二20行申报进项转出,是不是做账的时候处理,还是说附表二20要填金额上去
您好,我写全哈,红冲分录 借:原材料等(负)贷:应交税费-应交增值税-进项转出(正) 应付账款(负) 2.申报 附表二20行申报进项转出填上面分录的 应交税费-应交增值税-进项转出(正)
老师,那我之前已经抵扣的进项成本是不是也要红冲呢?
您好,不用呀,现在我们来了发票成本又没 有重新结转
老师,我之前抵扣的进项发票跟我现在抵扣的进项发票不是一致的哦,就是说型号不一样,数量不一样,税额也不一样哦
哦哦,那现在来的发票重新结转了成本,以前的要红冲的
好的,那我把之前的发票红冲了,以后想把这个进项再开出去的话,还需要交税吗?
您好,税金有差异会交税(老票税金高)或能多抵扣(新票税金高)
老师,那我现在就按照税局自动生成的表来申报就可以了,有留抵税的话就留到下个月再申报吗?这样是正常的吧
您好,是的哦,这是正常的申报
那我等这个月的时候再有票开,把之前的那个已经抵扣的进项票开出去可以的吧,但是我那个进项票税额是10多万的,那是不是要开多一点销项发票出去啊
您好,不一家要多一点销项发票出去,消化进项税有方法的, 消耗大额进项税:本月申报未开票收入把进项税消化了,本年以后月再申报未开票收入负(本年累计未开票收入大于等于0就可以),以后月有蓝票也可以不用交增值税,因为未开票收入负来抵了。
老师,关键是我的都是有票收入啊,如果未开票收入的话,那我的利润表的利润不就是高了吗
您好,同步结转跟收入一样的成本嘛,这只是调整,不要影响利润
那无票收入不就是没有成本吗?才确认无票收入呀
您好,这个也是假的呀,为了消化进项税,成本一样的金额,不是啥也不影响了么