您好,申报增值税没有特别,附表1是导入的,正减负是导入后的结果, 2.进项需要进行勾选这是取得发票,不是我们销售开票的事儿
双重股权结构可防止公司被恶意收购,怎么理解这句话?
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
买的瑞祥卡开的现代服务类场地费,策划费,交通费,餐费这些发票,可以做账做费用吗?
计算留存收益增加额今年的留存收益减去年的留存收益吗
求几个字母的值,怎么解?主要后面几个名词不知道什么意思,怎么求
请问老师,公司业务人员在别的公司签订劳动合同,没有和我们公司签订劳动合同,这样的业务人员有两种情况,第一种情况在我们公司有打卡,第二种在我们公司没有打卡,请问他们的业务提成按什么申报个税
注会财管,第9章。老师好,请问这道题,租赁方案,租满6年以后,咱(承租人)买下来这个资产花的那60万,是按付现成本那样60×(1-T25%),还是像此时点外购社备(固定资产)那样就原数60的现金流出
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师,我进项勾选了后,会出现留底税额啊,我是不是应该要把之前已抵扣的进项税额撤销勾选啊?
您好,不好意思,刚才发快进项没说账就是红冲,把进项负改到贷方 应交税费-应交增值税-进项转出 附表二20行申报进项转出
老师,你说的附表二20行申报进项转出,是不是做账的时候处理,还是说附表二20要填金额上去
您好,我写全哈,红冲分录 借:原材料等(负)贷:应交税费-应交增值税-进项转出(正) 应付账款(负) 2.申报 附表二20行申报进项转出填上面分录的 应交税费-应交增值税-进项转出(正)
老师,那我之前已经抵扣的进项成本是不是也要红冲呢?
您好,不用呀,现在我们来了发票成本又没 有重新结转
老师,我之前抵扣的进项发票跟我现在抵扣的进项发票不是一致的哦,就是说型号不一样,数量不一样,税额也不一样哦
哦哦,那现在来的发票重新结转了成本,以前的要红冲的
好的,那我把之前的发票红冲了,以后想把这个进项再开出去的话,还需要交税吗?
您好,税金有差异会交税(老票税金高)或能多抵扣(新票税金高)
老师,那我现在就按照税局自动生成的表来申报就可以了,有留抵税的话就留到下个月再申报吗?这样是正常的吧
您好,是的哦,这是正常的申报
那我等这个月的时候再有票开,把之前的那个已经抵扣的进项票开出去可以的吧,但是我那个进项票税额是10多万的,那是不是要开多一点销项发票出去啊
您好,不一家要多一点销项发票出去,消化进项税有方法的, 消耗大额进项税:本月申报未开票收入把进项税消化了,本年以后月再申报未开票收入负(本年累计未开票收入大于等于0就可以),以后月有蓝票也可以不用交增值税,因为未开票收入负来抵了。
老师,关键是我的都是有票收入啊,如果未开票收入的话,那我的利润表的利润不就是高了吗
您好,同步结转跟收入一样的成本嘛,这只是调整,不要影响利润
那无票收入不就是没有成本吗?才确认无票收入呀
您好,这个也是假的呀,为了消化进项税,成本一样的金额,不是啥也不影响了么