您好,申报增值税没有特别,附表1是导入的,正减负是导入后的结果, 2.进项需要进行勾选这是取得发票,不是我们销售开票的事儿
老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,我1月份开了一张专票出去,现在对方要我重开,对方没有认证抵扣,但是我的空调进项已经认证抵扣调了,这个我要怎么样弄呀?
老师,请问,我司是销售安装空调的一般纳税人企业,我公司1月份开了一张销项发票出去,因为型号的问题、现在客户要求我们重开,那我之前抵扣的那张进项发票要怎么样处理呢?
老师,请问,我司是销售安装空调的一般纳税人企业,我公司1月份开了一张销项发票出去,因为型号的问题、现在客户要求我们重开,对方没有认证,直接把那张发票红冲了再开蓝字发票,重开会找另外一张进项来开,那我之前抵扣的那张进项发票要怎么样处理呢?
老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,我之前开了一张销项发票,已经跨月了,然后拿回来红冲了,重新开了另外张发票出去,之前的进项发票已经抵扣认证,那我现在要把这个进项里面的型号开出去,可以吗?税额又要怎么样交的呢?
老师,请问,我是销售安装空调的一般纳税人,之前1月份的时候开了一张发票出去,因为空调型号的问题,然后在5月份红冲了,又重新开了一张出来,现在我在报税,我重新开的发票没有计入到5月份的吗,我开出去的金额也是一样的啊,申报表要怎么样填呢?
@朴老师,追问次数用完,这个卡今天搞得了吗
老师,库存的入库金额和和出库金额,怎么计算周转率呢
老师,请问一下公司有工程款200000,合同的付款条件的时间是6月30日,开票时间是7月26日,工程部申请付款时间是8月2,实际付款时间是8月15日,请问这笔款怎么做账呢
就是我在这上班,性格都变了。我每天都告诉自己,老板说什么我就是好的,行,收到。可是每天上班都会跟这俩老板吵架,真的好多时候根本不怪我,我也不知道咋了,总会跟这两个老板吵。
#提问#老师好,请教下,如果凭证某一号有20页,它的附件是放在最后一页后,还是每一分号单独放对应的附件。比如我一张应收账款,对应银行存款,是2号凭证,但是2号有20页。对应的银行存款是放在每一张后呢,还是集中起来放在第20页后
建筑行业公司是一般纳税人开简易计税专票3%给甲方,甲方可以抵扣吗,建筑公司可以抵扣吗
日期2020年12月份收钱
老师,我们公司注册资本 100万, 原来公司二个股东各占 50%.现在新增一位股东投入20 万,占 20%,不增资的情况下,这个 20是不是技入资本公积,然后原来股东稀释股权给新股东
那新公司,三月发生的销售发票,六月份才进货,三月份应该正常做账啊,那就是先做销售,六月份在做进货吗
郭老师,一个人的有限公司,算独资吗,能给出资人报个税吗
老师,我进项勾选了后,会出现留底税额啊,我是不是应该要把之前已抵扣的进项税额撤销勾选啊?
您好,不好意思,刚才发快进项没说账就是红冲,把进项负改到贷方 应交税费-应交增值税-进项转出 附表二20行申报进项转出
老师,你说的附表二20行申报进项转出,是不是做账的时候处理,还是说附表二20要填金额上去
您好,我写全哈,红冲分录 借:原材料等(负)贷:应交税费-应交增值税-进项转出(正) 应付账款(负) 2.申报 附表二20行申报进项转出填上面分录的 应交税费-应交增值税-进项转出(正)
老师,那我之前已经抵扣的进项成本是不是也要红冲呢?
您好,不用呀,现在我们来了发票成本又没 有重新结转
老师,我之前抵扣的进项发票跟我现在抵扣的进项发票不是一致的哦,就是说型号不一样,数量不一样,税额也不一样哦
哦哦,那现在来的发票重新结转了成本,以前的要红冲的
好的,那我把之前的发票红冲了,以后想把这个进项再开出去的话,还需要交税吗?
您好,税金有差异会交税(老票税金高)或能多抵扣(新票税金高)
老师,那我现在就按照税局自动生成的表来申报就可以了,有留抵税的话就留到下个月再申报吗?这样是正常的吧
您好,是的哦,这是正常的申报
那我等这个月的时候再有票开,把之前的那个已经抵扣的进项票开出去可以的吧,但是我那个进项票税额是10多万的,那是不是要开多一点销项发票出去啊
您好,不一家要多一点销项发票出去,消化进项税有方法的, 消耗大额进项税:本月申报未开票收入把进项税消化了,本年以后月再申报未开票收入负(本年累计未开票收入大于等于0就可以),以后月有蓝票也可以不用交增值税,因为未开票收入负来抵了。
老师,关键是我的都是有票收入啊,如果未开票收入的话,那我的利润表的利润不就是高了吗
您好,同步结转跟收入一样的成本嘛,这只是调整,不要影响利润
那无票收入不就是没有成本吗?才确认无票收入呀
您好,这个也是假的呀,为了消化进项税,成本一样的金额,不是啥也不影响了么