您好,申报增值税没有特别,附表1是导入的,正减负是导入后的结果, 2.进项需要进行勾选这是取得发票,不是我们销售开票的事儿

老师,小微企业,是企业需要经营一年以上,才能认定呢吗?我们是今年七月新成立企业,十一月申报增值税的时候,我选择了小微企业那项,附加税享受了减半征收,可以吗?税务局那边会有什么严重 后果吗?(经过核算,我们企业一年经营后能成为小微)
老师,请问发招生提成的,这样要求对方个人提供劳务发票的开票内容需要怎么样写昵,有没有样板那些
老师你好,我公司建筑行业一般纳税人,供应商开来发票,备注的工程地点没有写到镇可不可以
请问,扣员工考勤工资怎么做分录呢?
亲有个问题我想问一下,小规模季度收入20万普票,销售不动产15万专票。这样我怎么写纳税申报表呢?
本公司为加盟酒店,有充值卡业务,本月客人在我店充值480元,资金回到总部账户上,本月客人又在本店消费911元,请问怎么写会计分录呢?谢谢
老师,请问发招生提成的,这样要求对方个人提供劳务发票的开票内容需要怎么样写昵,有没有样板那些
老师,我们公司是做报废车回收拆解的企业,现中标一个项目,取得增值税进项专票3%,可以针对现中标项目拆解废铁废电池时开3%简易计税专票可以吗?
如果这个月的进项不打算抵扣,是做待认证还是待抵扣?
老师好!单位买东西对方开普票名称缺一个字,后发现的,已转做了费用,联系对方也不回复,这样不管它有风险吗?
老师,我进项勾选了后,会出现留底税额啊,我是不是应该要把之前已抵扣的进项税额撤销勾选啊?
您好,不好意思,刚才发快进项没说账就是红冲,把进项负改到贷方 应交税费-应交增值税-进项转出 附表二20行申报进项转出
老师,你说的附表二20行申报进项转出,是不是做账的时候处理,还是说附表二20要填金额上去
您好,我写全哈,红冲分录 借:原材料等(负)贷:应交税费-应交增值税-进项转出(正) 应付账款(负) 2.申报 附表二20行申报进项转出填上面分录的 应交税费-应交增值税-进项转出(正)
老师,那我之前已经抵扣的进项成本是不是也要红冲呢?
您好,不用呀,现在我们来了发票成本又没 有重新结转
老师,我之前抵扣的进项发票跟我现在抵扣的进项发票不是一致的哦,就是说型号不一样,数量不一样,税额也不一样哦
哦哦,那现在来的发票重新结转了成本,以前的要红冲的
好的,那我把之前的发票红冲了,以后想把这个进项再开出去的话,还需要交税吗?
您好,税金有差异会交税(老票税金高)或能多抵扣(新票税金高)
老师,那我现在就按照税局自动生成的表来申报就可以了,有留抵税的话就留到下个月再申报吗?这样是正常的吧
您好,是的哦,这是正常的申报
那我等这个月的时候再有票开,把之前的那个已经抵扣的进项票开出去可以的吧,但是我那个进项票税额是10多万的,那是不是要开多一点销项发票出去啊
您好,不一家要多一点销项发票出去,消化进项税有方法的, 消耗大额进项税:本月申报未开票收入把进项税消化了,本年以后月再申报未开票收入负(本年累计未开票收入大于等于0就可以),以后月有蓝票也可以不用交增值税,因为未开票收入负来抵了。
老师,关键是我的都是有票收入啊,如果未开票收入的话,那我的利润表的利润不就是高了吗
您好,同步结转跟收入一样的成本嘛,这只是调整,不要影响利润
那无票收入不就是没有成本吗?才确认无票收入呀
您好,这个也是假的呀,为了消化进项税,成本一样的金额,不是啥也不影响了么