您好,申报增值税没有特别,附表1是导入的,正减负是导入后的结果, 2.进项需要进行勾选这是取得发票,不是我们销售开票的事儿
老师您好,年终也就是做12月份账的时候,如何把本年利润结转到未分配利润呢?分录怎么写?是先结转本年利润再做损益结转吗?
计算第四题的存货跌价准备为什么合同价不✖️80% 市场价1100*20%
股东前期筹备和营业后一直没做账,前期工程款还有未付款,股东直接用后期营业款付前期工程款,怎么入账
初级多选择,只选择一项,可以得分嘛
我去银行开户,自己先现金垫付的,怎么写分录
老师,劳务公司装修师傅的工资,再人员信息采集导入时,任职受雇从业类型是选择“雇员”还是“其他”? 师傅跟公司签了合同,但是没有买保险
债的年利率和资本成本有什么不同
老师,请问种植绿化费24年九月开票付款98000来,入账长期待摊费用里,每月已经在摊销,4月老板告知有尾款付了30000,现在这三万我要怎么做账
我对于这道题的答案,我是有疑问的。麻烦问一下,这道题它的答案到底正确还是不正确。 就他跟我以往理解的答案是有冲突的,然后我又找了书看了一下,总感觉不太对。所以我想问一下。 宋生老师,朴老师,家权老师,暖暖老师,小菲老师 apple老师都不要接手我的问题
每天中午单位负责员工就餐,发生的食堂采买计入哪里
老师,我进项勾选了后,会出现留底税额啊,我是不是应该要把之前已抵扣的进项税额撤销勾选啊?
您好,不好意思,刚才发快进项没说账就是红冲,把进项负改到贷方 应交税费-应交增值税-进项转出 附表二20行申报进项转出
老师,你说的附表二20行申报进项转出,是不是做账的时候处理,还是说附表二20要填金额上去
您好,我写全哈,红冲分录 借:原材料等(负)贷:应交税费-应交增值税-进项转出(正) 应付账款(负) 2.申报 附表二20行申报进项转出填上面分录的 应交税费-应交增值税-进项转出(正)
老师,那我之前已经抵扣的进项成本是不是也要红冲呢?
您好,不用呀,现在我们来了发票成本又没 有重新结转
老师,我之前抵扣的进项发票跟我现在抵扣的进项发票不是一致的哦,就是说型号不一样,数量不一样,税额也不一样哦
哦哦,那现在来的发票重新结转了成本,以前的要红冲的
好的,那我把之前的发票红冲了,以后想把这个进项再开出去的话,还需要交税吗?
您好,税金有差异会交税(老票税金高)或能多抵扣(新票税金高)
老师,那我现在就按照税局自动生成的表来申报就可以了,有留抵税的话就留到下个月再申报吗?这样是正常的吧
您好,是的哦,这是正常的申报
那我等这个月的时候再有票开,把之前的那个已经抵扣的进项票开出去可以的吧,但是我那个进项票税额是10多万的,那是不是要开多一点销项发票出去啊
您好,不一家要多一点销项发票出去,消化进项税有方法的, 消耗大额进项税:本月申报未开票收入把进项税消化了,本年以后月再申报未开票收入负(本年累计未开票收入大于等于0就可以),以后月有蓝票也可以不用交增值税,因为未开票收入负来抵了。
老师,关键是我的都是有票收入啊,如果未开票收入的话,那我的利润表的利润不就是高了吗
您好,同步结转跟收入一样的成本嘛,这只是调整,不要影响利润
那无票收入不就是没有成本吗?才确认无票收入呀
您好,这个也是假的呀,为了消化进项税,成本一样的金额,不是啥也不影响了么