你好!你要做正规,就要做不开票收入
老师好,我想问一下我有个公司去年6月份合并到现在公司,内账一直没去整理。外账是报表一合并就可以了。但这个月老板把当时购公司的所花的钱拿 给我了。我内账要怎么处理呀。
老师,我运输公司是一个2人合伙企业,一般纳税人。其中一个老板有15部车,一个女老板手里有好多业务,她本身就是一家贸易公司的老板。他们合伙投资注册一家常鑫运输公司,一起购买13部车,一起从事危化品运输业务。每次开票时,有车老板就要求是他运输的就要备注清楚,这些运费专票是他的。但是销售方写常鑫运输公司。其他13部车运输的就开常鑫运输公司的专票 。老师,我想问有车老板的运输费是否要做公司的主营业务收入?
老师,我是一家常鑫运输公司的内账会计,是一般纳税人。2人合伙制,其中一个老板叫海燕兼出纳,另一个老板管运输。海燕老板自己有一个瑞东物资贸易公司,两家公司有业务往来的。情况是这样的,去年12月海燕老板的妹妹晓燕在我公司开了一张专票,购买方是芜湖融汇化工有限公司,金额是157758元,今年1月份我公司出纳收到融汇化工公司的承兑163476.49元。出纳就把157758元直接留给她妹妹了,再把余额5718.49元打入常鑫运输公司的公账,老师,这个业务不会做分录?
老师,我是常鑫公司的内账会计,公司是一般人,我公司有一些短途的运输收入,是不开票的。每个月文员给我一份清单表,我就一直放在一边,都快壹年了。我想问老师,我怎样处理这件事情?
老师,我常鑫运输有限公司的,内账会计。之前我问过我公司每月都有不开票收入,你告诉我就按正常收入做,我这个月把7月份的不开票金额6600元做一下,你帮我看下,是这样写分录吗?借应收账款6600,贷主营业务收入6600
l老师 请问我公司收到一次性扩岗补贴怎么账务处理?
开付款凭证收款凭证转账凭证等原始凭证从哪里来有什么要求
老师:您好!问题是这样的,公司帮员工承担个税,例如:申报金额:15000,个税1000,做的以下分录,借:管理费用-工资16000,应付职工薪酬16000 发放 借:应付职工薪酬-工资16000 贷:库存现金/银行存款 15000 应交税费-应交个人所得税1000,这个申报金额是15000,对吗?还有这样垫付的个税在职工薪酬里面,可以税前扣除哈
年中接手的公司,外账发我的余额表里没有结转损益,我期初建账要怎么处理这部分的数据呢?
老师,请问正常做账的流程是先计提所得税再进行期末结转,还是先期末结转,再计提所得税?
房产税税务申报要报几个月
老师 出纳在转账时资金用途有具体要求吗
老师,我有一个业务不知道如何处理,比如公司借款给A员工,但是却转给了B员工,其实我私底下处理的还是挂在了A员工这里了,是因为B收到后又转给了A员工,但是现在款还回来了,我怎么做银行余额都不对,因为收到还款的是公户,然后A收到后又把他转到了私这里来,所以2个银行存款的科目我不知道怎么做,因为不做一个银行存款的凭证余额又对不上,做了其他应收款这里又多了一笔
想开劳务加工费的发票要有什么要求吗
老师,我上个月销项税50000元,进项税不是10月份✓选进项抵扣也可以吗,我✓选了。发现要交50000的税,,,吓到我了,,不是次月提交✓选还是得当月✓选的
不开票收入怎么做?请指教
你好!你做内账的,直接把收入做进去就好了。你平时没做吗
我平时没做,你的意思是每月和已经开票的收入做一起吗?
你好!是的,就是这样了
那就是根据文员给我的清单表做原始单,然后做记账凭证,和已经开票的收入一样做。是吗?
那我可以在这个月底把之前没做的,都在这个月做了。然后从下个月开始,月月做到同步,这样可以吗?
你好!是的,就是这样做。
好的,懂了,谢谢老师!
你好!不用客气的了