借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产

公司报废一辆汽车为固定资产,对方要求开发票,现在已经开出增值税普通发票,请问开出的发票怎么做账?
你好,老师,跟您咨询一个问题我们又办了一个新厂,一开始的时候进了一批固定资产设备入在了我们现在的这个公司里面,现在想把这一批固定资产转入新的新的公司下面,应该怎么做? 是给新的公司开固定资产发票吗?
老师,请教一下,我司是做收购一般工业固废的,简单说对方公司有固废我们去收购,然后对方给现金或者开发票付款给我们,应该是什么科目?如果我司把固废出售给其他公司,我司要现金或公户付款给对方应该是科目科目呢?
老师,请问一下公司报废一批固定资产 给对方开了发票 发票我应该怎么做账呢?
买了一台大型设备,对方先开30%发票给我司,我司先付30%货款,怎么做账的 30%能先入固定资产嘛 就是来一批发票入一批固定资产
请问一般纳税人平台收入可以按季申报吗?不按月
美元户除了收货款的其他业务如何做账
数据比对出来2025年1季度利润表与所得税申报表不一样,但是年报一样,不一样原因1季度利润为负数,税局当时不愿意,会计改成本缴纳税了,后期年报报的一样,怎么办
老师您好,公司2025年度多入了一笔成本费用(发票日期是2025年,公司名称不是本公司的的),2025年第四季度企业所得税已申报且已预缴税费,请问做2025年度汇算清缴的时候怎么处理?季度所得税报表需要更正吗
老师您好,公司2025年度少入了一笔成本费用(发票日期是2025年的),2025年第四季度企业所得税已申报且已预缴税费,请问做2025年度汇算清缴的时候怎么处理,还有这张2525年的成本发票怎么做账,做到哪一年去?
存款利息什么情况免增值税什么时候交增值税
老师,有个税务问题想咨询一下
汇算清缴补交了25年后企业所得税,分录怎么做到26年,小企业会计准则?
资产负债表和利润表的勾稽关系,如果期初盈余公积数是1,期初未分配利润是100,净利润是200 那么期末的盈余公积是21还是20?期末的未分配利润是多少,怎么算的?
老师,现在申报25年汇算清缴,25年5月工资没计提,但是直接在25.6月支付工资了。支付分录为: 借:应付职工薪酬 2万 贷:其他应收款-法人 2万 那这2万,在A105050职工薪酬支出表中,需要填在工资薪金支出的 账载金额?还是实际发生额?还是税收金额?
借:银行存款 贷:固定资产清理 贷:应交税费-简易计税
借:固定资产清理 贷:营业外收入/资产处置损益
是放在应交税费-简易计税里么?不是放在应交税费-销项税么?
你们前面抵扣没有了?
抵扣过的
抵扣过就不是简易了,按正常的税率
好的,谢谢
不客气,很高兴帮您