您好,借库存商品,贷应付账款
老师,我想问下我们公司,有个客户,卖给我产品,我们也卖给他产品,然后挂在应付账款科目里面,到7月底的期末余额,是贷方5619.实际应该是5019(其中我们预付给对方681没有开票,我们收了对方5700没有开票,)请问这个需要怎么调成5019是开收据还是退款单
老师我想问下我们这边之前有一批别的公司购买的车辆给我们做租赁使用,现在对方帮这些车辆要回,但是之前发票也是开的别的公司,我们只有使用权但是我们收到这批车辆我这边是做了借固定资产贷其他应付款现在车辆要还给对方我们这边做借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 ,但是我的其他应付款我要用什么科目帮他挂账冲销。
#提问#我公司发出材料让其他公司帮我们代加工,但是代加工途中对方把我们的材料报废了,然后对方和我们对账的时候还是按照没有扣除报废这个材料应该赔偿给我们的金额开具的发票,但是我们付款的话又要扣除这个对方造成的损失付款给对方,这样就会导致收到发票和付款金额之间有个差额,那这个差额怎么做账?他们多开票部分需要进项税转出吗
老师,你好! 我司是做收购一般工业固废的,简单说就是对方公司有固废的,我们去处理然后现金或公户收款这样,应该叫什么科目?然后我司收购一批固废,付款又是什么科目?
老师,请教一下,我司是做收购一般工业固废的,简单说对方公司有固废我们去收购,然后对方给现金或者开发票付款给我们,应该是什么科目?如果我司把固废出售给其他公司,我司要现金或公户付款给对方应该是科目科目呢?