您好,您的客户是谁,就给谁开票,操作不可以

这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我还需要做什么其他的吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我做的会计分录可以吗?需要改吗?应该写待认证进项税额吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我做的会计分录可以吗?需要改吗?应该写待认证进项税额吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我做的会计分录可以吗?需要改吗?改的话怎么写合适?应该写待认证进项税额吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我做的会计分录可以吗?需要改吗?改的话怎么写合适?应该写待认证进项税额吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师
老师运输公司给客户开具运输发票,只有自己名下的车才能开吗,外部找的车号可以开到运输发票上吗
老师,您好,河南省的建筑行业开3个点的增值税专票,金额898437,要承担哪些税金?怎么计算
我们公司自建厂房,公司办公楼一楼外安装喷泉22500元,计入什么科目啊?明细科目呢
客户公对公转款进来的,后面不拿货了退货退款,我们要求原返,但是客户说他们原来转款进来的帐户封账了,让退款到他们另外一个对公户,可以这么退款吗?有风险吗
老师:有没税法规定付现金给供应商,供应商是不能开发票的
老师您好请问个人经营所得交的税计入什么科目,借;应交生产经营所得税100,贷其他应付款甲100。这个是不是不对呀,这样的话账面显示欠甲100要还
老师,给个体工商户开发票的时候,营业执照上公司的名字后面有个括号个体工商户,这个是不是也得写在名称里面?
老师 公司买了几台手机 作为年终奖 抽奖 要怎么做账
请问老师,会计可以当股东吗?
老师,从该单位采购沥青混泥土同时让该单位施工,合同这么签可以吗?看上去好像只体现了沥青混泥土采购,和对这些材料质量、验收、违约的要求等
就是客户想把这笔广告制作分,让所有参加培训的开始分摊。
对方住酒店,您就开酒店发票即可,
对呀我们就是酒店,所以我们开票给客户可以吗?然后让广告公司开票给我们酒店,我们在把这笔钱打给广告公司。
这样操作是可以的吧
您购买广告公司服务,是可以接受发票支付款项
这个是客户的服务,只是钱要会给我们。
那就跟您这边没关系,您没有购买广告服务
是的,他的意思这笔广告制作费要每个培训的人承担,所以钱都汇给我们,分摊到房费里,然后我们开房费发票给我们来培训的人,至于广告费由广告公司开发票给我们,我们付给他们。
这样操作对我们酒店可以吧?
这个操作是不可以的,广告费开给培训的人
开不了,100多个人,钱又要汇给我们。
那您的业务很可能是虚开
没有我的房费入帐也按加上广告费用后的房费入帐,交增值税。
酒店是否购买广告服务?
我的意思上面不是说了吗,广告服务不是我们。只是客户要把钱汇给我们,然后开票开成房费分给每个培训人,我们也没有虚开发票,我们入帐按加了广告费后的房费入帐。
广告公司再把票开给我们,没购买广告服务,取得对方发票,就属于虚开发票
那我们跟他们签合同呢?
签合同也得有对应的服务内容,广告是比较敏感的
我们酒店是有广告公司的业务往来,什么Kt版,印刷等。
那就开印刷相关发票即可