你好!是的,就是这样做了

你好好老师,我采购入库,暂估入账的时候价格估高了,然后也出库了,真正开票入账后现在的结存是负数,我做个入调整单的话凭证分录怎么写
老师好!我冲销前期暂估的时候,冲销以后要不要把这个发票再做一个会计分录,我把前期暂估的凭证原样负数冲了,感觉好像不对
老师好!我冲销以前的暂估凭证,会计分录怎么做,是先做负数冲,在做一个正数的入账吗
你好 我想问下 ,我上个季度做了暂估成本的分录 ,这个季度我要我成本票够 ,之前那笔暂估的凭证我可以直接做张负数凭证冲掉,然后正常做我收到的进项发票吗
老师请问一下,冲减以前年度暂估,会计分录是把以前年度暂估凭证做红冲还是可以直接借以前年度损益调整贷应付暂估款呢?哪个正确
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账