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老师好!我冲销以前的暂估凭证,会计分录怎么做,是先做负数冲,在做一个正数的入账吗

2023-07-28 14:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-28 14:01

你好!是的,就是这样做了

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你好!是的,就是这样做了
2023-07-28
暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    库存商品/原材料/成本费用(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商
2023-04-23
你好,整个过程是这样 暂估入库的时候,借:库存商品等科目,贷:应付账款—暂估 跨月收到发票,先冲红暂估,借:应付账款—暂估,贷:库存商品等科目 然后根据发票做分录,借:库存商品等科目,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:应付账款等科目  
2024-10-11
可以的,可以这么做的。
2023-10-10
yeah先红冲之前的,然后再按发票重新做。
2024-10-11
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职称:注册会计师,税务师

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