你好,学员,因为这个题目问的是利润总额, 所得税和递延影响的是净利润的

老师 你好,我想问一下题库里的这道题到底考虑不考虑递延所得税负债和资产?
为什么这道题不考虑年初的递延所得税负债跟递延所得税资产呢
老师,这题为什么不考虑递延所得税负债呢,这个不影响所得税费用吗?为什么呢?我不能理解,能通俗点解释吗?
这个分录中,为什么不把递延所得税资产和递延所得税负债写上 ? 为什么不是借所得税费用787.5递延所得税资产12.5。贷应交税费795。递延所得税负债5?
老师这道题的第三问看一下,为什么计算递延所得税的时候不考虑其他债权投资确认的递延所得税负债呢
老师,增值税税法2016年以前的房产开发票还是按5%的简易计税吗
有一笔款,然后需要付,但是尾款还没有到,现在分公司那边急需款,有什么合理合法的方法总公司给分公司打款呢?
我们是一家外贸出口公司,有一个订单出现了这样的情况:其中有个4台的交流电机是客户自己采购的,他的供应商没法报关,让我们帮忙按照“货样广告品”来报的,实际我们没有入账,这个我们也不退税,我们只是代为申报出口,税务让我们按未票收入视同内销申报增值税,这个我们的会计分录应该怎么做
老师,新建企业,经营期从啥时候开始算?
制造业成本如何核算,哪位老师有经验
一个人在两家公司发放工资,劳务合同怎么签订?
你好,我们有一笔业务,需要按未开票收入申报增值税。但是这个业务是没有实际发生的,没有进项也没有收到客户回款,想请问这个我们公司的会计分录怎么做
个体工商户,查账征收是不是季度不超过30万不需要缴纳增值税?
我们给移动公司开票,但是回款没回到我们公司,我们以后要计提换账损失,是不是要缴5%的所得税?
公司24年对学校有笔公益性捐赠,用途为团委文体活动基金,项目执行期限2024.8.30-2025.8.29 一年,那24年做企业所得税的时候把捐赠支出调增了,那25年是不是可以税前扣除了
但是调整的时候都是放到以前年度损益调整中的呀
但是调整的时候都是放到以前年度损益调整中的呀 这个不是的
怎么不是呢,调整所得税不就是放在以前年度损益调整,并且还有预计负债税法不让产生递资,递资结转不是放到以前年度损益调整中吗
这个是2006年的,不是以前年度损益调整,是资产负债表日后事项的 而且递延影响的是净利润,不影响利润总额的