你好!你当然要入账了。对公收计入银行存款
(内账)老板私户转入100我的账户做费用报销 借:其他应收款-我的账户100 贷:其他应付款-老板的账户 费用报销时 借:管理费用20 贷:其他应收款-我的账户20 理论上其他应收款的账面余额是100-20=80 但因为还有老板另外一家公司的钱也经过我这个账户,而且另外一家公司的业务,跟这家公司的业务是没有联系的,导致其他应收款余额是85,差额的5元应该怎么做样,我想按85的来做账 就是说我想在银行账户上是85元,可是我做账务处理只有80,差5元应该怎么做
老师,我工作的房地产公司为什么收到客户房款外账上计入预收账款,而内账上计入其他应付款意思是借售楼部的款,为什么内外帐计入的科目不一样呢?
老师,我们市场的停车费,平时收的都是入公司公户那里收的,公司公户,外账会计那里另外做,钱不入我内账的账户,但是老板叫我也要入账,那我借方入什么科目,其他应收款 吗
老师好!就是我们另外一个公司转我们公户300000元,我能不能先做借银行存款,贷应收账款—公司?后面我们销售出去的车没有收到钱,,钱打入另外那家公司了,现在销售的这笔会计分录能不能冲之前的应收账款?
老师我想问下,我们公司买的车,人家给我们公户打款了一万,这个车补贴我应该做到哪里?营业外收入这个吗?那个二级科目是啥?营业外收入-其他吗?还是啥?
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
但是公户的数我都不知道的呀
你好!你要去打对账单啊
我的意思是我的内账一直都没有公户的余额的,上一任会计做了几年都是这样,只有现金余额,到时怎么对得上数
你好!你这个只能给老板说。从月底开始算起。
老师,那公户现在的余额的我怎么样才可以增加到我的内账上
你好!当做借银行存款 贷其他应付款或者营业外收入都行
只有这两种方法吗
你好!内账其实你自己定就好。能给老板说清楚就行