你好!你当然要入账了。对公收计入银行存款

老师好,请问,我是车行会计,我们从客户那里收钱,挂在预收账款----客户科目下,然后此款转入老板个人银行卡,挂在应收账款----老板,然后老板转款给上游公司,上游公司直接开发票给客户。这种情况我可以把预收账款---客户和应收账款---老板对冲吗?
老师,总公司安全部来我们子公司生产现场检查,有两处不合格,罚款800元钱。由我们子公司现场2名工人承担,一人400元,他们俩去银行现金存款,存到我们子公司账户里了。当时记账记到营业外收入里了,现在我要往总公司账户里交钱,我要把营业外收入改成其他应付款,交完钱后,再把其他应付冲到。并且是跨越的账,请问这个调账说明怎么写?
老师,我们市场的停车费,平时收的都是入公司公户那里收的,公司公户,外账会计那里另外做,钱不入我内账的账户,但是老板叫我也要入账,那我借方入什么科目,其他应收款 吗
老师好!就是我们另外一个公司转我们公户300000元,我能不能先做借银行存款,贷应收账款—公司?后面我们销售出去的车没有收到钱,,钱打入另外那家公司了,现在销售的这笔会计分录能不能冲之前的应收账款?
老师,我们是外贸公司,在平台收汇,但是我们的货都是发给中国的地方,外国客户在中国的货代哪里,那我确认收入的时候需要是fob价格吗,我们给客户做的是出厂价格,加上到客户货代哪里的运费,这样我们怎么确认收入啊
2020到2022年收入全部做到25年当年收入可以走主营业务收入
我们很多年前买了电脑,但是入的办公费用,还有几台没有拆,现在卖给别人,可以开发票吗,具体类目开什么,怎么做账呢
仓库一个进销存系统,但没有加权平均法之类算出成本价的。我做收入结转成本的时候只能用上月剩余库存对应的成本单价。但这样不准确,要怎么调整?
老师好,充值会员卡,充10万元,送3万元,相当于打几折
老师,我们24年有一笔业务开了两次发票,确认了两次收入,结转了两次成本导致一次成本没有进项发票,现在税局让调增,这个应该怎么处理呢?
老师,现在新增值税税法出台后,企业给下游企业开具电费转供电的发票可以开不征税的基金发票吗?
老师,所得税汇算清缴,职工薪酬那里还需要调增减吗?我们是次月发工资,12月工资12月计提,比如计提是2万,实发是1万,还用调减1万吗?次年1月就发12月计提的这一万工资了
2020到2022年租金收入全部做主营业务收入到2025年这样可以吗
公司是做图书的,免增值税,前期经营进货老板没有要发票,导致应付账款借方发生额有一千八百万。目前要做股转,税务局不让通过,请问要如何处理这个事情?
生产的产成品,在销售环节需要用到纸箱,打包带,领用的纸箱是计入销售费用,还是应该计入制造费用,但是并不是所有的产品都销售了
但是公户的数我都不知道的呀
你好!你要去打对账单啊
我的意思是我的内账一直都没有公户的余额的,上一任会计做了几年都是这样,只有现金余额,到时怎么对得上数
你好!你这个只能给老板说。从月底开始算起。
老师,那公户现在的余额的我怎么样才可以增加到我的内账上
你好!当做借银行存款 贷其他应付款或者营业外收入都行
只有这两种方法吗
你好!内账其实你自己定就好。能给老板说清楚就行