对外支付的货款没收到发票就是预付

老师好!我们是汽车销售公司,跟主营业务有关的才可以用预收和预付?那平时支付的费用类能不能做预付?那购买固定资产这样的用啥?
老师好!我们是汽车销售公司,顾客按揭贷款买车,金融公司有收我们的贴息,然后之前一直没有开发票,这笔被扣走的钱也是从我们预付给厂家的预付款中扣走的,现在收到了一张累计扣贴息款的普票,那我现在怎么入账?是直接借财务费用—利息费用贷预付账款—厂家这样吗?
你好老师,我想问下销售汽车的4s店我们主要批发零售汽车,然后有代收代付这块车辆购置税这块,这个如果公司单独做一份合同代收代付合同,那么后面这块代收代服务合同,比如代收的购置税保险费等关于代收代付的款不进对公账银行可不可以?税务上能这样操作吗,比如有哪些风险会出现?
老师,您好,请问我们是一家检验检测机构,采购实验用机器,入固定资产,法人付的款,公司账上没有钱 我能这样记账吗? 借:固定资产 贷:其他应付款 提折旧的时候 借:销售费用 贷:累计折旧 这样处理可以吗?
老师,您好,我们公司有用收钱吧收了课程款项,因为手续费发票是跨月才能收到,所以我先做的分录是这样:借:其他货币资金-拉卡拉,贷:预付账款-拉卡拉手续费,预收账款-拉卡拉,等收到发票时,借:财务费用-拉卡拉手续费,货:预付账款-拉卡拉手续费,请老师看下这样是否可以?
老师,我们有一个门诊,年营业额二百来万,老板买了6万多的酒,大部分送人或是招待,自己员工聚餐,自己家人喝,这个帐如何处理
不平的往来最后注销公司的时候税务会怎么处理
老师您好,比如采购的药品或医疗器械,都是有期限的,过期了就不能卖了,这种情况税务局会承认企业库存的损耗吗
老师 广州这边的公司当月已经为员工申报了社保 但是到次月才缴纳社保 请问对公司跟员工分别有什么影响
老师,具体公司社保是不是是不是只计提单位缴纳部分?缴纳的时候再做这个,其他应收款社保个人部分。
老师您好,请问一下每个月的记账凭证装订前要附三大报表吗(比如资产负债表、利润表、现金流量表),或者只附上一张科目余额表,这些表?不附报表可以吗?是不是不合规
老师好,经营分析表的话,如果A事业部进项提前收回来了(有一部分进项下个月再开出去),导致进项比销项多,B事业部是销项多、进项少,所以公司先勾选了A事业部项目的进项抵扣了B项目的销项,那这么税费怎么在经营分析表体现呢?怎么更公平
科目原材料的后面可以设置明细吗
老师您好,请问一下银行存款报销的和现金报销的可以写在一张报销单上吗?
老师,公司购买冷库平移软门,我做固定资产的话,分类到 固定资产/机器机械生产设备 科目吗
那老师看看这个之前会计做的分录对吗?我咋觉得不应该用其他应付款
购入固定资产也是预付货款,
那对外支付的费用类和装修材料的款能不能挂预付账款?
大宗采购都是预付账款,小额费用就是其他应付款
那如果都用预付账款行不行?
可以的,那个只是个往来科目,最终冲平就行
好的谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。