您好,纸打的不可以,电子发票才可以

小白请教老师,小规模纳税人,收到的发票,不管是全电发票还是纸质,都必须在电子税务局发票平台那里勾选入账,才能确认为成本或费用来抵扣企业所得税吗? 我公司比较小,收到的打印电子票不多
现在微机打的交通发票纸质的到底能不能抵扣,说法太多[捂脸]
老师,我们公司去年年底买了辆车,我按175000入账的,但是只拿到5000的发票,我问了学堂老师说,直接按175000入账,然后17万不得税前抵扣就可以了,我们公户上也只出了15万,17万我记到应付法人头上了,现在我们要把这辆车卖了,能直接按5000开票么
小微企业中,这些费用作为营业外支出 减少利润 实现少交所得税的过程中有什么限制和要求:管理层餐饮支出、管理层超市购物日常用品或食品、差旅费、差旅产生的加油费。 我看网上说餐饮有限制,有的又说没有,实际到底怎么处理呢? 网上的文字抄录如下: 餐饮发票可以抵扣多少所得税呢?答案是:根据税法规定,餐饮发票可以抵扣企业的应纳税所得额的3%。具体来说,如果一个企业在一年内的应纳税所得额为100万元,那么该企业可以凭借餐饮发票抵扣3000元的所得税。 需要注意的是,餐饮发票的抵扣额度是有上限的。根据《企业所得税法》的规定,企业可以将餐饮费用的发票抵扣额度限定在当期的全部应纳税所得额的50%以内。也就是说,如果一个企业在一年内的应纳税所得额为100万元,那么该企业最多只能凭借餐饮发票抵扣50000元的所得税。
老师您好,我想问一下,就是我们假如说3月份开了一张12月份的环保设备运维的发票,然后我的这个问题就是说我这个员工工资现在目前太少,假如说1~3月吧,嗯,可能只能达到1万多的这个人工成本,但是往后这几个月,嗯,每个月都要做工资,我的意思就是说1~3月不是要交企业所得税吗?我我不想就是说嗯,因为前期人工成本少,交的所得税过多,然后到了年底还要调增退税,因为往后不是我这几个月都要一直做工资吗?肯定到时候费用还会上来,我说我想问的是能不能先不交企业所得税,到年底再交啊,或者说退税麻烦吗?
老师,我们6月刚刚成立了一家公司,有很多工人,社保录入了,还没交呢,刚才税局发了一个信息,让申报个税,我们这个月可以录入部分工人的名字,先零申报吗?因为还没发工资
老师好,外管证核销的时候,需要上传什么资料吗?
老师现在发现以前年度有些重复入账,预付做了一次应付做了一次,我要怎么冲掉?
货代把产品漏报关了,这要怎么处理呀
老师,付款给这家公司,他还未开5.1万发票,说是注销了 ,注销了咋办啊
老师你好,问一下为什么加油站开出来的发票会有一行是负数数字
老师,营业执照有个成立日期,在右下角还有个日期,这个日期怎么回事啊?谢谢
老师好,经营管理费用是包括什么会计科目,请老师详细说下,包不包含财务费用。
请问一下现在汇算清缴年报申报表能下载带章的报表吗
我们公司是园区管理者。发票新规后,我们开具的代收水电费要怎么开呢?生产生活服务--其他生产生活服务吗