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老师您好!别的公司帮我们公司支付了电费,具体电费金额并不确定,只知道多退少补,没有收到发票,这应该如何做账呢?

2023-07-28 23:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-28 23:48

暂估一借管理费用或者制造费用电费 贷其他应付款

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相关问题讨论
暂估一借管理费用或者制造费用电费 贷其他应付款
2023-07-28
同学你好,那你们可以先不做账的
2023-07-31
你好,发票还没收到,39700元我们公司全支付 借:其他应收款(押金) 30000 预付账款  9700 贷:银行存款  39700
2023-08-06
你好!操作上是可以这样操作,你开出去当收入,收到的发票当成本。
2019-09-25
借管理费用22 预付 贷银行 其他应付款
2020-08-12
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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