好,可以做到当月之前就不用修改了。
你好,6月份的银行流水7月才收到,但是6月已结帐和装订凭证了,怎么把6月流水做进7月呢?需要重新结转6月成本吗
你好,6月份的银行流水7月才收到,但是6月已结帐和装订凭证了,怎么把6月流水做进7月呢?需要重新结转6月损益吗,还是只要把6月流水录到7月,就好了?
老师,12月份有个银行有几笔流水发生,但是忘记做账了,现在12月份已经结账了,已经开始做1月份的账了。请问,这个银行的12月份的账,我需要反结账到12月,再补做进去吗?
我们公司有一笔3月31日应收账款到账40万公账,然后没有做到这笔银行流水,是5月份发现的,但是3月份已经金蝶软件过账了,现在怎么办,可以5月份杰银行存款,贷应收账款吗,还是说要反过账做到3月份,银行流水是在3月31日
帐已经结转了,现在收到以前月份的银行流水,要反结转重新入银行流水吗 还是从现在开始记账
报关单中,有视同内销,有出口退税,问申报出口货物明细表时候,视同内销的也要填写吗?
9月公司支付10月份物业费,物业公司开具增值税专票“企业管理费-预收账款-物业费“ 1. 开具预收账款专用发票,公司在9月可以抵扣吗? 2. 10月份物业公司是否再开具物业费的增值税专用发票
老师就是我们开了数电发票之后我需要干什么吗?
年息四厘是0.004换算成月息是0.004/12=0.000333333333 月息是3毫多? 如果1万元月利息是10000*0.00033=3.3元 年利息是3.3*12=39.6元这样算对吗 在网上搜了下还有的算法是0.04*10000=400元 差好多啊 不知道那个对了 年息4厘是0.004还是0.04?
老师 某A人购货付订金600欠1000 ,某B人购货700元冲某A人货款,某C人购货280冲某A人货款 这个是怎么写分录?
老师,我们公司搞活动,充值299卡,这个季度每次来就免门票,每次门票49元。当时收到这个钱的时候做的分录: 借:银行存款299 贷:预收账款299 现在活动结束了,该不该把这个299卡转收入,转收入的话,那每次免单的那个门票应该怎么处理
老师就是有些企业开了数电发票给我们,,但是不小丢了,,我可以在自己的电子税务局打印出来做账吗?
老师就是在电子税务局,我们开了发票之后,后面会有一个交付,这个是个什么意思,我需要操作什么吗?
报关单中有2项商品,第一项是视同内销,第2项出口退税,问在申报出口明细表时候,出口货物报关单号18位+0+项号,这个项号是01还是02?
老师好,本开六个点票,让开九个点票,说差3个点会单独给老总,意思老总赚取这3个点,请问这赚取的3个点咋账务处理?感谢
好的谢谢
不用客气,工作愉快。