您好, 按实缴的金额来计提就行
我想增一下,计提递延所得税资产的时候,如果在汇算清缴的时候发现符合小微企业的标准,那我就计提的递延所得税是按照百分之十计提还是按照百分之二十五计提呢
计提税款的时候,是按照实缴计提,还是按照税收优惠之前计算的数额计提?
老师个体户经营所得是按照应纳税额计提还是减免税额后的金额计提(应纳税额2000减免税额1000(100万内减半征收)实际缴纳经验所得1000。我是按照那个金额计提呢,谢谢老师百忙之中回复
老师,我们是小型微利企业,在计算第2季度所得税时,账上的计提是按照百分之25计提吗?
老师计提所得税是按照百分之25计提,还是按照实缴金额来就计提
你好 我们公司是14年成立的,现在再做减资的准备,我们减资成功后,实缴金额要在几年内完成啊
开出转账支票支付印花税200元车船税55000元
老师工资的个税是不是收入减去5000的扣除数,再减去专项附加扣除子女教育等,再减去保险个人负担的部分,最后的数再看看适合哪一个累进税率,再相乘,再减去速算扣除数!
老师,更正了24年的增值税表,25年1-5月的要更正吗
商贸公司进货10个种植体,赠送1套工具盒,合计1100元,后来工具盒单独卖了200元,成本怎么结转
现在就是有一个问题都是A公司是帮B公司做业务 ,A公司是一般纳税人。所有利润是最后A公司转给B公司。然后A公司开了这个450131.7的发票,收到394158.65的发票 销项398346.63 税额51785.07 价税合计450131.7 进项348812.98 税额45345.67 价税合计394158.65 请问 A公司转多少钱给B公司 税钱都是算B公司的 A公司属于代缴。(不算印花税和所得税)?
老师好!麻烦问下公司是小规模,这个季度开票150万 一个点普票,有成本票,有哪几种税需要交,大概多少钱
老师,税务登记时出现:您投资总额和当前时间有效的投资方信息中投资金额之和不同?咋回事?
老师注销的时候股息红利按银行50万报,还是按未分配利润报
进项留抵可以退税吗?
老师,比如结转损益后的利润总额是100万,小微企业,今年的所得税税率是百分之5,就按照100乘以百分之5计提吗
是的,是的, 就是这样做的