你好,学员,这个可以滴

37.某百货商场(一般纳税人)2019年10月发生下列业务:商场本月从一般纳税人企业购进商品取得的增值税专用发票上注明的增值税款为19000元,支付运杂费合计10000元(运杂费不能抵扣),购进商品货款均已支付并已验收入库;该商场销售商品取得收入300000元(其中销售化妆品取得收入100000元,销售金银首饰取得收入200000元)。要求:以元为单位,计算该商场应缴纳的增值税、消费税(增值税税率13%、化妆品消费税税率30%、金银首饰消费税税率为5%)。
37.某百货商场(一般纳税人)2019年10月发生下列业务:商场本月从一般纳税人企业购进商品取得的增值税专用发票上注明的增值税款为19000元,支付运杂费合计10000元(运杂费不能抵扣),购进商品货款均已支付并已验收入库;该商场销售商品取得收入300000元(其中销售化妆品取得收入100000元,销售金银首饰取得收入200000元)。要求:以元为单位,计算该商场应缴纳的增值税、消费税(增值税税率13%、化妆品消费税税率30%、金银首饰消费税税率为5%)。
、销售A产品,售价30000元,销项税额3900元,货款未收,A产品成本为20000元。下列账务处理正确的是()(2分)□A.借:应收账款33900贷:主营业务收入30000应交税费-应交增值税(销项税额)3900□B.借:应收账款33900贷:库存商品20000应交税费-应交增值税(销项税额)3900□C.借:主营业务成本30000货:库存商品30000D.借:主营业务成本20000贷:库存商品20000
某酒厂销售自制的粮散白酒,成本价40000元,不含税的销售价100000元,数量10000公斤,另外收包装桶款2260元。包装桶的成本2000元。原帐务处理如下:借:银行存款115260贷:主营业务收入100000应交税费--应交增值税(销)13000包装物2260借:主营业务收入30000贷:应交税费--应交消费税30000借:主营业务成本40000贷:库存商品40000请指出问题并作出调账分录(不考虑城建税、教育费附加等税费)
京东平台商家,一般纳税人,5%的消费税应税商品销售,增值税13%,包邮合计金额12元,其中2元运费成本,贷:主营业务收入-商品 8.85 主营业务收入—运费1.77 应交税费—应交增值税销项 1.38 /消费税,8.85*5%/ 包邮的应税消费品,可以分离不含税运费之后,商品价格交消费税吗?
老师,请问一下,我们是小规模企业,给别的企业代工的,赚取加工费。2025年11月由于代账公司给对方公司多开了14万的普票,代账公司没有红冲,也没有做账,今年公司把账收回来自己做账了,重新补录2025年的凭证,发现了代账公司多开的这账加工费发票,且增值税已经在2025年度申报了,我们在重新录入凭证的时候,要怎么处理这张发票,挂什么科目呢
各位老师 请教一下,季度预缴企业所得税申报表职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬、实际支付给职工的应付职工薪酬,我作为建筑行业我应该只填进进入损益类的工资吗? 工程施工的填不
老师 请教一下,季度预缴企业所得税申报表职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬、实际支付给职工的应付职工薪酬,我作为建筑行业我应该只填进进入损益类的工资吗?
公司请个人律师打官司,律师的差旅费怎么支付可以入账扣除,首先律师开不了发票,也没办法做个税申报
老师您好,我接了一家公司的账,只有法人一个人,没有发工资,没有开票,没有进项,没有实收资本,从3月至今一直0申报,个税也是0申报,请问需要做账吗?如果做账,应该怎么做呢,计提工资? 这样时间久了会有风险吗
你好老师个体户是定期定额的季度开发票不超9万元不用交经营所得税 我这个季度开了15万元发票交多少钱经营所得税 内蒙古自治区
有做暂估,审计完了发票还是没来,但是报企业所得税年报时,经理会根据审计报告什么的吧调表,账面上没看到和以前年度损益相关的分录是怎么回事
财务报表报送,利润表2025.1.1一2025.3.31日,本期金额,和本年累计怎么填?
财务报表报送,利润表2025.1.1一2025.3.31日,本月金额,和本年累计怎么填?
注销公司 报表要全0吗 如果有投资款 要怎么调整为0
我们独家代理品牌商在京东平台销售,我们接单,品牌商给代发货,除了货款外,额外收,收运费+包装发票过程的费用比如每单:25运费+10元代发费用:结算货款的时候,算给他们这个钱,但是实际没有给过供货商,
那这部分费用能单独算吗?能在京东平台货款中单独剥离出这个费用,不交消费税吗
这个最好是单独计算的
那怎么写分录呢,借:主营业务成本—快递费,主营业务成本-代发费用,贷:应付账款—供应商
借:主营业务成本—快递费,主营业务成本-代发费用,贷:应付账款—供应商 是的
借:其他货币资金-京东钱包,贷:主营业务收入-快递费,主营业务收入-代发费用,应交税费-应交增值税销项
借:其他货币资金-京东钱包,贷:主营业务收入-快递费,主营业务收入-代发费用,应交税费-应交增值税销项 是的,这个分录没问题的
那这个原始凭证,准备啥呀,供应商不可能给我们开,运费和代发费用发票呀
只能同意的开货品发票
统一开货品发票,而且大的开,没有明细项目,这样的进项可啊
那这个原始凭证,准备啥呀,供应商不可能给我们开,运费和代发费用发票呀 你们和供应商之间有合同吧
有,刚开始的框架合同,每次订货单,订货,他们工厂生产,录系统,我们核对无误,系统确认收货
附件是这个合同,合同作为附件是没问题的