你好,学员,这个可以滴
客户消费了1.13万元购买了商品,商品成本是5000元,获得1千的积分,一个积分相当于一元 借 银行存款 11300 贷 主营业务收入 10000*(10000/11000) 贷 合同负债 10000*(1000/11000) 贷 应交税费-应交增值税(销项税额)1300 借 主营业务成本 5000 贷 库存商品 5000 对吗?
37.某百货商场(一般纳税人)2019年10月发生下列业务:商场本月从一般纳税人企业购进商品取得的增值税专用发票上注明的增值税款为19000元,支付运杂费合计10000元(运杂费不能抵扣),购进商品货款均已支付并已验收入库;该商场销售商品取得收入300000元(其中销售化妆品取得收入100000元,销售金银首饰取得收入200000元)。要求:以元为单位,计算该商场应缴纳的增值税、消费税(增值税税率13%、化妆品消费税税率30%、金银首饰消费税税率为5%)。
37.某百货商场(一般纳税人)2019年10月发生下列业务:商场本月从一般纳税人企业购进商品取得的增值税专用发票上注明的增值税款为19000元,支付运杂费合计10000元(运杂费不能抵扣),购进商品货款均已支付并已验收入库;该商场销售商品取得收入300000元(其中销售化妆品取得收入100000元,销售金银首饰取得收入200000元)。要求:以元为单位,计算该商场应缴纳的增值税、消费税(增值税税率13%、化妆品消费税税率30%、金银首饰消费税税率为5%)。
、销售A产品,售价30000元,销项税额3900元,货款未收,A产品成本为20000元。下列账务处理正确的是()(2分)□A.借:应收账款33900贷:主营业务收入30000应交税费-应交增值税(销项税额)3900□B.借:应收账款33900贷:库存商品20000应交税费-应交增值税(销项税额)3900□C.借:主营业务成本30000货:库存商品30000D.借:主营业务成本20000贷:库存商品20000
京东平台商家,一般纳税人,5%的消费税应税商品销售,增值税13%,包邮合计金额12元,其中2元运费成本,贷:主营业务收入-商品 8.85 主营业务收入—运费1.77 应交税费—应交增值税销项 1.38 /消费税,8.85*5%/ 包邮的应税消费品,可以分离不含税运费之后,商品价格交消费税吗?
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
我们独家代理品牌商在京东平台销售,我们接单,品牌商给代发货,除了货款外,额外收,收运费+包装发票过程的费用比如每单:25运费+10元代发费用:结算货款的时候,算给他们这个钱,但是实际没有给过供货商,
那这部分费用能单独算吗?能在京东平台货款中单独剥离出这个费用,不交消费税吗
这个最好是单独计算的
那怎么写分录呢,借:主营业务成本—快递费,主营业务成本-代发费用,贷:应付账款—供应商
借:主营业务成本—快递费,主营业务成本-代发费用,贷:应付账款—供应商 是的
借:其他货币资金-京东钱包,贷:主营业务收入-快递费,主营业务收入-代发费用,应交税费-应交增值税销项
借:其他货币资金-京东钱包,贷:主营业务收入-快递费,主营业务收入-代发费用,应交税费-应交增值税销项 是的,这个分录没问题的
那这个原始凭证,准备啥呀,供应商不可能给我们开,运费和代发费用发票呀
只能同意的开货品发票
统一开货品发票,而且大的开,没有明细项目,这样的进项可啊
那这个原始凭证,准备啥呀,供应商不可能给我们开,运费和代发费用发票呀 你们和供应商之间有合同吧
有,刚开始的框架合同,每次订货单,订货,他们工厂生产,录系统,我们核对无误,系统确认收货
附件是这个合同,合同作为附件是没问题的