什么原因需要红冲?

老师好,对方公司2022年4月给我们公司开的发票(普票,税率是3 )但是后来政策出来之后普票不是免税的吗 这样的话,对方红冲这张发票,把红冲的发票和正确的免税发票开出来给我 们就可以了吧 怎么对方现在一直问我们要那个开了税率的发票呢
老师,你好,请问,有一张21年开出去的销项票,由于对方没有及时报销,现在对方要求把21年的那张销项票红冲掉,然后重新给他开具一张新的发票,他拿新的发票去报销。请问这样操作有没有什么风险。重开发票可以跨期这么久吗
老师,你好!咨询一下,我们是销售方,发票开给对方,现在对方说要把去年之前所有发票都冲红,这样操作可以吗?如果可以需要提供哪些资料呢?
老师,我们有家供应商注销了,但是他还欠我们300万的发票没开,对方说能不能用他们其他公司补开给我们。如果这样可以操作的话,需要什么补充资料在税务上是认可的呢
咨询一下,是这样的因为17年的时候对方给我司开过一张发票,目前发现这张发票抬头开错了,对方公司目前注销了。我们公司有什么税务风险。需要对方提供什么资料以备后期税务稽查
老师,现在吧,小规模那个4月份账有一些客户付了钱,但是没有对好明细,因为他那个客户的名字比较多,也没也没法做预收款,因为这个事呢,我一直报表没有出有什么好的解决办法吗
销售折让的协议怎么写,开发票附在后面当附件,有模板吗
如果二五年财务账里面有以前年度调整损益,在2025年所属期所得税汇算清缴中,需不需要做什么处理?
老师好,我碰到了一个问题,就是设备原值120万,月折旧1万,该设备的验收时间确定是24年12月,原来的财务在二四年11月就开始计提折旧,所以多提了两个月2万,会计2025年账面本年折旧12万,累计折旧14万,由于我本年度要申报这个机器的固定资产一次性扣除,那么我2025年所属期汇算清缴申报表上,账载金额的本年折旧和税收金额的税收折旧,以及调减多少怎么填? - 账载本年折旧(第2列)= - 税收本年折旧(第5列)= - A105080第9列调整额=
老师,领导说库管归财务管,我该怎么给领导说,库管原料的领用全部由业务决定这样合理吗
老师您好,公司为地下矿山企业,现处于基建期,24年取得土地使用权,当年在土地上建了临时办公用房,其余土地闲置。25年开始井巷工程施工,井口及井架等占地,项目部的临时办公房占地,所以请问土地使用权如何摊销?是全部都计入在建工程待摊,还是随着各项工程的开展逐步计入各工程呢,还没有利用的土地计入管理费用呢?
接手了一个私人医院,账上挂应收应付几百万,但我们接手其实那些账都与我们无关,我可以重新建账吗?还是用的以前的营业执照,只是变更了股权和法人。其他应收款挂了几年,以前股东借款270万,其他员工的82827元,如何处理好?账面亏损640万,股权转让款刚好270万,可以用“股权转让款”直接抵销这笔借款吗?如果这样操作,原股东就那270万要交个人所得税吗?
每开出一张银行承兑汇票银行相对应转出致保证金帐号,出纳要作保证金帐号日记帐吗?
请问快递费这些去年不能取回,今年汇算之前才能取回。那去年要暂估吗?还是可以直接做销售费用快递费。
请问平台销售产品都会打包快递发给客户,快递盒袋子这些计入什么费用
我没问哎,不管啥原因冲红还得我这边操作的吧?
对的,是的,但是你得知道具体的原因才能红冲,而且如果是普通发票的,需要发票收回来。
是纸质专票,需要先收回来再冲红吧。冲红不是要填申请吗?这是我这边操作吗?现在的数电票冲红需要对方确认才可以吧
好,对方没有认证的话,需要收回来,如果认证了,对方给你开红字信息表,你们待会儿开红字发票。
对方说去年5月之前对方还不是一般纳税人,不能抵扣进项税,需要作废重开
你好,那让对方写一个退票说明。