借:成本费用 贷:预付账款
老师,请问我有一笔广告费需要分12月摊销,之前预防过。现在又报账冲销,分录是借:销售费用,贷预付账款。分摊到各月:借:销售费用,贷:预付账款。那我是不是还要做一笔分录:借预付账款,贷:销售费用。还是该怎样写呢?谢谢
老师:之前账务是另一个会计做的,预付账款科目设开办费下好多分类,现在已经营业了,我是不是不用这个科目了,例如预付电费这个科目,怎么设在预付账款中
老师您好,想请问一下:有一笔房租租金用银行存款预付了下一年一月的,需要调整回来。 我只知道最后结转成本进管理费用。但具体分录怎么写呢? 涉及科目:银行存款,预付账款,管理费用,期初损益
老师,请问我们之前预付了一笔工装费用10万,做的借预付贷银行支出,现在对方将全额专票开过来了20万,我们支付尾款10万,请问怎么入账呢?谢谢,可以做一一笔凭证上吗?谢谢
老师您好,之前有一笔镇政府给的拨付款钱,一直以为是专项款的钱,我给放在其他应付款科目了,这月镇政府要求给开发票,这科目怎么调出来,在怎么做账务处理,您给指点下,谢谢
老师,公司法人有2个公司A和B,法人在A公司买社保,工资0申报(A公司准备停止一切业务,没有员工申报个税),把法人工资在B公司正常申报可以吗
老师,我们2024年计提了10000的房费,当时没付款也没有开票,今年五月付的款,票也开的是今年5月的,但开的是物业费日期是2024年1月至12月的物业费,现在账怎么调整,影响去年的汇算清缴不,我们是小规模执行的小企业会计准则,可以直接补提10000,计入今年五月的费用里吗?
无人机喷洒农药,带药和不带药所得税都免吗
银行收到多笔一个人付款,可以一起做账吗 ?
6月份补交的去年12月份增值税这个账是做在5月份还是6月份
老师 我账上一直有未开票的收入,没有确认收入,挂的预收账款,这个现在需要怎么处理?因为挂了一两年了
老师19年的净利润✖️利润留存率得到的是19年的利润留存。19年的留存收益增加额不是应该等于19年的利润留存减去18年的利润留存吗。不太懂这个答案的解析
老师,劳务工每月27500工资,个税需要预扣多少
公司员工出门学习租了一年的房子开的发票公司可以报销入账么?
请问申报印花税缴款,是不是这样就可以了,需要人工去银行缴费吗?还是直接在银行卡上扣款
如果没票的话,之前预付的款项该怎么处理,比如说安全技术咨询费
一样的处理方式哈,只是没法税前扣除