你好; 是的;直接红冲发票即可
老师您好,请问下现在发现上月开具的出口发票(普通发票)品名有误,要冲红再重开,是不是直接开红字发票冲掉,然后再开一份正确的蓝字发票就可以了?不用申请红字发票信息表给税务审核了再冲红吗?
老师好!公司给客户7月份开发票,八月初发现开错了,准备红冲还没红冲,客户勾选发票时又勾选认证了,要求我们把发票寄过去,再开红字信息表,红冲,我不想给寄发票,我可以直接红冲吗?
你好,老师,全电发票发现以前月份开具的有问题,红冲,直接在红字发票确认信息录入里,选上错误的红冲就行了是吗
老师,我8月份开数电票,8月份开红字发票。那么,在录入红字信息确认单的录入之后,无需确认,直接开具成功,那么,检验是否开红字的方法,是不是,在红字发票业务那里,有红字发票记录,就算是成功了是吗?
老师好,这个月开的发票这个月想红冲,对方没有勾选没有入帐标识,这样的话是直接红字发票开具还是也得先做红字信息确认单录入然后在开具。
老师,隐形股东开票过来给公司做账,也以发票来对公付他的分红,这个我做内账怎么做呀?
老师你好,建筑公司,买的百叶窗,对方直接安装,你说这个百叶窗我记什么科目,
个税零申报是不是就不用汇算清缴了,只有交了个税才汇算清缴,对吗
个税还用汇算清缴吗?每期都申报着个税里,还用不用汇算清缴
老师,本月个税申报是按上个月发放的工资申报,还是按本月要发放的实际工资申报
去年小规模纳税人减免增值税多结转了一笔。导致去年营业外收入多,今年发现之后冲减了。这样今年汇缴的时候是要营业外收入加上这一笔吗?账上怎么处理好,
老师,现在企业所得税不能预交了吗?我今天申报所得税利润总额就是财务报表上数据,不能改动。以前利润总额可以根据自己预交金额填,现在代出的改不了
购进一批货物捐赠给目标脱贫地区的扶贫对象,取得增值税专用发票,注明金额50万元,税额6.5万元,这个进项税额可以抵扣吗
老师,会计科目下的应交所得税还需要在设置企业所得税吗资产负债表里的应交税费包含这个企业所得税对吧
老师,我们公司是集团公司,公司筹办赛事给获奖者奖金需要现金。但是我们公司出纳不是总公司的员工,是子公司的员工。可以在银行取现金吗?