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老师您好: 公司领导购买的3副字画挂在办公室,金额4万左右(无收款凭据)领导让给他报销到个人账户,这个怎么进行账务处理,需要缴纳什么税金吗?能税前扣除吗?谢谢。

2023-07-31 13:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-31 13:57

同学,你好 借:营业外支出 贷:银行存款 不能税前扣除

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快账用户7573 追问 2023-07-31 14:01

老师您好 我看网上有好多事 可以挂固定资产毕竟金额也不小了 这个能算固定资产吗?字画一直挂在公司。

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齐红老师 解答 2023-07-31 14:02

同学,你好 可以入固定资产,但是折旧不能税前扣除

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快账用户7573 追问 2023-07-31 14:04

老师您好 (没有原始的收款凭证 领导没有提供购买字画的单据 说是买的个人的没有单据) 就用给领导报销的汇款单作为记账的原始单据吗?谢谢

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齐红老师 解答 2023-07-31 14:06

同学,你好 嗯嗯,是的

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同学,你好 借:营业外支出 贷:银行存款 不能税前扣除
2023-07-31
发票冲红后不能换开给其他公司,否则有虚开发票风险。 可向税务机关申请留抵抵欠,需提交申请表和相关资料,新进项票符合规定也可参与。 可凭携程的行程单或申请的电子发票、纸质发票报销。 个人 APP 汇算清缴截止到次年 6 月 30 日,与公司汇算清缴无直接关联。应在当月或后续月份工资中补扣业务员提成的个税,并通过扣缴端申报缴纳,涉及以前年度可能需追溯调整。
2025-05-09
您好,那些的话,其实社保要做进去,然后之前账务也需要补的
2023-05-30
这个个税是谁在承担?如果你们承担的话,再做一个借营业外支出 贷应交税费个税。 如果是对方个人承担,客户承担,那你收回来借银行存款贷应交税费个税,冲了它就行。手机平板,你单位没有开发票,也不需要付钱,不用做账务处理。
2025-08-27
1.关于预付账款和在建工程科目余额的处理 如果您的公司因为购买资产和装修款项未开发票而导致预付账款和在建工程科目存在借方余额,您可以考虑写一份情况说明,将这些余额转出到相应的科目,并在汇算清缴时进行调增处理。 在写情况说明时,建议您详细说明未开发票的原因、时间、金额等信息,并注明转出的科目和调整的依据。同时,您需要确保所提供的情况说明与账务处理相符,并符合相关会计准则和税收法规的要求。 关于是否有相关的政策文件作为支撑,建议您查阅国家税务总局或相关政府部门发布的相关文件,以了解具体的税收政策和规定。 2.关于应付账款科目中已停止合作供应商款项的处理 如果您的公司已经与某些供应商停止合作,但应付账款科目中仍存在欠对方款项的情况,您同样可以写一份情况说明,将这些余额转出到营业外收入科目,并缴纳企业所得税。 在写情况说明时,您需要详细说明已停止合作的原因、时间、金额等信息,并注明转出的科目和调整的依据。同时,您需要确保所提供的情况说明与账务处理相符,并符合相关会计准则和税收法规的要求。
2023-12-27
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