红字信息表跨越可以红冲。你直接撤销或者作废。
3月有一张销售的发票,开错了,单位没有,对方要求红字,重开 这是对方申请得红字发票信息表 我现在怎么操作 我是销售,她是购买 她购买方申请一张红字发票信息表给我
我们是销货方,上个月给对方开了5张发票,对方已抵扣,这个月对方给我门开了一张红字信息表,让我们把5张开红字发票,但是只有一张红字信息表,这样可以开出不?开5张还是开1张
对方单位12月份开了一张红字信息表100多万的,然后我们公司最大面额的专票只能开100万,限额了,但是对方这张红字信息表就一定要12月份开的,那我现在已经1月份了又不能让对方重开,我该怎么办
想问下,对方单位给我们今年5月份开了一张红字信息表,我这边7月收到了开了发票,发现他们重复开了,我7月那张根据5月开的红票就作废掉了,这样的话对方单位5月那张红字信息表还能撤销ma
当月开的红字信息表已经上传了,对方单位还没开票,我这边还能撤销这张红字信息表吗
精准三肖吗,本人需要,真的假的免费
统计平台报的数据,1-5月利润总额低于1-4月的,因4月为预估数偏高,应该怎么解释合适?
从关联公司购买一批生产设备,需要做哪些尽调,如何知道那些资产有没有被抵押?在哪里查?
老师好,会计封面要盖公章吗?凭证包角需要改会计私章吗
老师好!请教您,公司注销后,公司的银行基本户如果不去办理注销,时间长了是否会自动注销呢?谢谢老师!
.目的:练习企业所得税的计算。2.资料:某工业企业为居民企业,202x年度发生经营业务如下:全年取得产品销售收入5600万元,发生产品销售成本4000万元;其他业务收入800万元,其他业务成本694万元;取得购买国债的利息收入40万元;缴纳非增值税销售税金及附加300万元;发生管理费用760万元,其中新技术的研究开发费用60万元、业务招待费用70万元;发生财务费用200万元;取得直接投资其他居民企业的权益性收益34万元(已在投资方所在地按15%的税率缴纳了所得税);取得营业外收入100万元,发生营业外支出250万元(其中含公益捐赠38万元)。3.要求:计算该企业202x年应纳的企业所得税。
地址变更,在电子税务局上面没有先变更主管税务机关,直接操作了了变更退税机关,这个有影响吗
老师,个人代开一个3300,的和2万9的发票上多少税
想问下老师这个第一行,养老保险缴费基数怎么算,之前问的老师是说按当年的工资标准比如一个员工的缴费基数就是1*4227*12/月=50724,这个50724就是一个人缴费基数,是这样算的吗?
统计云平台B203表财务月报,上月预估的数据比本月实际出的报表数还高,提交审核时需说明原因?这个应该怎么解释合适呢?
这张7月开的红字我拍给乐对方采购,然后对方勾选了,我这边作废了,他跟我说她那边就不能取消勾选了,说是5月开的红字信息表咯,是这样吗,但是红字还是7️开的呀,不可能取消勾选不掉吧
你好,这个月勾选了,它可以取消的。所属期七月份吗?
发票是7月开的,对方红字信息表是对方5月就开了
发票还没有开出来,信息表就开了啊,那不对
啊,发票本来不就是根据红字信息表开的吗,只不过他们5月份开的时候一直没寄到我们公司,7月份才收到,7月份才开的发票
先开蓝子发票才能开红字信息表,你不开蓝色发票,你能开出红字信息表来吗?你去试一下的
你越走越偏了,我的意思是对方单位买了我们公司产品,我开给对方一张发票,对方抵扣了发票,但是发生退货了,对方不是要开一张红字信息表给我单位吗,我不是根据红字信息表开一张红字发票,来冲销他退货的货物吗
现在纠结的点是对方5月份就开出了那张退货的红字信息表,我7月收到开掉了他退货的红票,给他冲掉了,但是呢发现他们5月份开了两笔一样的退货红字信息表,我就当场把7月开出来那张发票作废了,对方就说我开过去的那张发票他们勾选了,红字信息表也撤回不了了,我在想不可能啊,我都当月7月开的发票当月作废的,他们现在肯定能取消勾选和撤销红字信息表呀
你只要作废了发票,对方就可以撤销他的红色信息表。 他发票几月份勾选的,几月份取消勾选 现在只有所属期七月份的才可以 之前的不行
如果他在五月份就已经勾选了,没法撤销了,勾选是没法撤销。人家都已经申报了增值税。
那不可能吧,我7月份才开的发票,他拿什么勾选
勾选是勾选之前的发票 还有你七月份开的是红字发票 红字发票是不需要勾选的
勾选只能勾选蓝字发票。
对哦,我咋没想到,真是糊弄我,谢谢
是的 很有可能他给你回复的勾选应该是之前的蓝色发票 你在问下他
他那个红字给我的上面就是已抵扣,说明蓝字就是被他们抵扣掉了
对的,是的,已经抵扣过了。
那对方一定要说撤销不了他的红字信息表了,一定要叫我开一张红字发票,然后再开一张蓝字发票
可以撤销的,你跟他说一下,在开票系统里面有一个红字信息表查询,在这里面找到这个信息表上方有作废或者是撤销。
他一定要说不行,怕影响进项税额转出数据啥的,一定要叫我给他开个一正一负的发票
对的,是的,影响他进项转出,因为他开了红字信息表,他再改的话,他得去修改之前的增值税申报表